目錄
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
1.收支總體情況表
2.收入總體情況表
3.支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總體情況表
5.一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
6.一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
7.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
8.一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
11.部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市財(cái)政局概況
一、主要職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī);組織起草全市財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定;二是擬訂全市財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃,參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議,執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)分配政策;三是承擔(dān)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報(bào)告本級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會常委會報(bào)告決算;制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)本級部門(單位)的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,擬訂市對各鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制并組織實(shí)施;四是制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;管理政府債務(wù)、政府主權(quán)外債業(yè)務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險;管理財(cái)政票據(jù),管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯,參與監(jiān)管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度,負(fù)責(zé)本級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作,執(zhí)行政府采購政策、制度并監(jiān)督管理,監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計(jì)核算工作;七是執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。會同有關(guān)部門組織實(shí)施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作;組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算;負(fù)責(zé)國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評價。會同有關(guān)部門制定對市屬單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法;負(fù)責(zé)向市屬資產(chǎn)運(yùn)營公司、授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營的集團(tuán)公司、財(cái)政撥款的基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)行政事業(yè)性單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作;八是負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,管理本級財(cái)政社會保障支出,監(jiān)管社會保障資金,擬訂社會保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度;九是參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金,參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算,承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作,對財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管,負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價管理相關(guān)工作;十是監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作;十一管理全市會計(jì)工作,依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計(jì)工作。十二管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案和核準(zhǔn);十三承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市財(cái)政國庫支付中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室、鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所、鶴山市財(cái)政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個職能股室,分別是:辦公室、預(yù)算股、國庫股(國庫支付中心、績效評價股)、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股(財(cái)政票據(jù)管理中心)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股(小汽車定編辦)、監(jiān)督檢查辦(財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所)、政府采購管理股、會計(jì)股和財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室。鶴山市財(cái)政局編制61人,實(shí)有61人,退休人員11人。下屬事業(yè)單位編制68人,實(shí)有62人,退休人員12人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年,市財(cái)政局將全面深化財(cái)稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)功能,著力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),切實(shí)保障和改善社會民生,加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐;繼續(xù)深化財(cái)政改革,創(chuàng)新體制機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督管理,全面提升財(cái)政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平;依托國資管理運(yùn)營平臺,完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組,做大做實(shí)資產(chǎn)總量,發(fā)揮好融資平臺作用。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1 | |||
收支總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財(cái)政撥款 | 3,277.28 | 一、基本支出 | 2,407.33 |
二、財(cái)政專戶撥款 | - | 二、項(xiàng)目支出 | 871.95 |
三、其他資金 | - | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | - |
本年收入合計(jì) | 3,277.28 | 本年支出合計(jì) | 3,279.28 |
四、上級補(bǔ)助收入 | - | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | - |
五、附屬單位上繳收入 | - | 五、上繳上級支出 | - |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | - | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | - |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.00 | ||
收入總計(jì) | 3,279.28 | 支出總計(jì) | 3,279.28 |
注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
表2 | |
收入總體情況表 | |
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 3,277.28 |
一般公共預(yù)算撥款 | 3277.28 |
基金預(yù)算撥款 | |
二、財(cái)政專戶撥款 | - |
教育收費(fèi) | |
其他財(cái)政收入撥款 | |
三、其他資金 | - |
事業(yè)收入 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
其他收入 | |
本年收入合計(jì) | 3,277.28 |
四、上級補(bǔ)助收入 | |
五、附屬單位上繳收入 | |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 | |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.00 |
收 入 總 計(jì) | 3,279.28 |
表3 | |
支出總體情況表 | |
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 2,407.34 |
工資福利支出 | 1792.72 |
一般商品和服務(wù)支出 | 261.99 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 352.63 |
其他資本性支出等 | |
二、項(xiàng)目支出 | 871.95 |
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 721.88 |
政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 | 54.92 |
其他類項(xiàng)目 | |
科技研發(fā)類項(xiàng)目 | |
基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 69.65 |
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 | |
信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 | |
專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 | |
因公出國(境)項(xiàng)目 | |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 | 25.50 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
本年支出合計(jì) | 3,279.29 |
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |
五、上繳上級支出 | |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
支 出 總 計(jì) | 3,279.29 |
表4 | |||
財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 3277.28 | 一、一般公共預(yù)算 | 3279.28 |
二、政府性基金預(yù)算 | 二、政府性基金預(yù)算 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||
本年收入合計(jì) | 3,277.28 | 本年支出合計(jì) | 3,279.28 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 2.00 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收入總計(jì) | 3,279.28 | 支出總計(jì) | 3,279.28 |
表5 | |||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) | |||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | 3,279.28 | 2,407.33 | 871.95 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 2,854.25 | 1997.90 | 856.35 |
[20106]財(cái)政事務(wù) | 2,854.25 | 1997.90 | 856.35 |
[2010601]行政運(yùn)行 | 1,461.89 | 1461.89 | |
[2010602]一般行政管理事務(wù) | 99.39 | 99.39 | |
[2010605]財(cái)政國庫業(yè)務(wù) | 51.01 | 51.01 | |
[2010606]財(cái)政監(jiān)察 | 140.45 | 140.45 | |
[2010607]信息化建設(shè) | 109.29 | 109.29 | |
[2010650]事業(yè)運(yùn)行 | 436.64 | 436.64 | |
[2010699]其他財(cái)政事務(wù)支出 | 555.60 | 555.60 | |
[205]教育支出 | 13.00 | 13.00 | |
[20508]進(jìn)修及培訓(xùn) | 13.00 | 13.00 | |
[205003]培訓(xùn)支出 | 13.00 | 13.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 118.13 | 118.13 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 118.13 | 118.13 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 83.49 | 83.49 | |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 34.64 | 34.64 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 83.93 | 83.93 | |
[21005]醫(yī)療保障 | 56.77 | 56.77 | |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 41.74 | 41.74 | |
[2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 | 15.03 | 15.03 | |
[21007]計(jì)劃生育事務(wù) | 27.13 | 27.13 | |
[2100717]計(jì)劃生育服務(wù) | 27.13 | 27.13 | |
[214]交通運(yùn)輸支出 | 2 | 2 | |
[21404]石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼 | 2 | 2 | |
[2140499]石油價格改革補(bǔ)貼其他支出 | 2 | 2 | |
[221]住房保障支出 | 207.37 | 207.37 | |
[22102]住房改革支出 | 207.37 | 207.37 | |
[2210201]住房公積金 | 207.37 | 207.37 | |
[222]糧油物資儲備支出 | 0.6 | 0.6 | |
[22201]糧油事務(wù) | 0.6 | 0.6 | |
[2220199]其他糧油事務(wù)支出 | 0.6 | 0.6 |
表6 | |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 2407.33 |
[301]工資福利支出 | 1792.71 |
[30101]基本工資 | 1056.46 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | 123.83 |
[30103]獎金 | 135.38 |
[30104]社會保障繳費(fèi) | 418.69 |
[30107]績效工資 | 58.35 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 261.99 |
[30202]印刷費(fèi) | 4.00 |
[30205]水費(fèi) | 6.00 |
[30206]電費(fèi) | 10.00 |
[30207]郵電費(fèi) | 43.45 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 17.90 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | 8.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.20 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | 65.94 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 97.50 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 352.63 |
[30302]退休費(fèi) | 118.13 |
[30309]獎勵金 | 27.13 |
[30311]住房公積金 | 207.37 |
表7 | |
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) | |
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 2016年預(yù)算 |
合計(jì) | 871.95 |
[302]商品和服務(wù)支出 | 776.80 |
[30202]印刷費(fèi) | 74.00 |
[30205]水費(fèi) | 2.00 |
[30206]電費(fèi) | 47.00 |
[30207]郵電費(fèi) | 5.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | 8.58 |
[30213]維修(護(hù))費(fèi) | 83.79 |
[30215]會議費(fèi) | 2.05 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | 13.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | 19.92 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | 72.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 9.33 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | 440.13 |
[310]資本性支出 | 95.15 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | 69.65 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 25.50 |
表8 | |
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 |
項(xiàng) 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 1576.17 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 56.35 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 18.53 |
1.公務(wù)用車購置 | |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 18.53 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 37.82 |
注:1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。 |
表9 | |||
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合計(jì) | - | 0.00 | 0.00 |
注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。 |
表10 | |||||||
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 2,407.33 | 2,407.33 | 2,407.33 | ||||
鶴山市財(cái)政局 | 1261.18 | 1261.18 | 1261.18 | ||||
工資和福利支出 | 937.08 | 937.08 | 937.08 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 147.58 | 147.58 | 147.58 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 176.52 | 176.52 | 176.52 | ||||
鶴山市財(cái)政國庫支付中心 | 258.83 | 258.83 | 258.83 | ||||
工資和福利支出 | 196.66 | 196.66 | 196.66 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 36.16 | 36.16 | 36.16 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | ||||
鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室 | 345.99 | 345.99 | 345.99 | ||||
工資和福利支出 | 247.60 | 247.60 | 247.60 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 37.95 | 37.95 | 37.95 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 60.44 | 60.44 | 60.44 | ||||
鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所 | 113.55 | 113.55 | 113.55 | ||||
工資和福利支出 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | ||||
鶴山市財(cái)政局投資審核中心 | 181.68 | 181.68 | 181.68 | ||||
工資和福利支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 13.00 | 13.00 | 13 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | ||||
鶴山市公共資產(chǎn)管理中心 | 132.84 | 132.84 | 132.84 | ||||
工資和福利支出 | 108.79 | 108.79 | 108.79 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 10.40 | 10.40 | 10.4 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | ||||
鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心 | 113.26 | 113.26 | 113.26 | ||||
工資和福利支出 | 80.38 | 80.38 | 80.38 | ||||
商品和服務(wù)支出 | 7.80 | 7.80 | 7.8 | ||||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 25.08 | 25.08 | 25.08 |
表11 | ||||||||
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
單位名稱:鶴山市財(cái)政局 | 單位:萬元 | |||||||
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計(jì) | 871.95 | 871.95 | 871.95 | |||||
鶴山市財(cái)政局 | 369.75 | 369.75 | 369.75 | |||||
中心機(jī)房維護(hù)費(fèi) | 25.50 | 25.50 | 25.50 | |||||
財(cái)政工作經(jīng)費(fèi) | 326.65 | 326.65 | 326.65 | |||||
會計(jì)專業(yè)知識考試費(fèi) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | |||||
支農(nóng)政策培訓(xùn)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
廣東省油價補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||
提前下達(dá)2016年省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)(種糧補(bǔ)貼和油價補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||
鶴山市財(cái)政國庫支付中心 | 125.60 | 125.60 | 125.60 | |||||
國庫支付中心工作經(jīng)費(fèi) | 63.81 | 63.81 | 63.81 | |||||
軟件開發(fā)維護(hù)費(fèi)用 | 61.79 | 61.79 | 61.79 | |||||
鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | |||||
國有資產(chǎn)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi) | 73.85 | 73.85 | 73.85 | |||||
鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | |||||
監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi) | 34.10 | 34.10 | 34.10 | |||||
鶴山市財(cái)政局投資審核中心 | 92.93 | 92.93 | 104.93 | |||||
工程軟件開發(fā)升級維護(hù)費(fèi) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |||||
投資審核工作經(jīng)費(fèi) | 20.31 | 20.31 | 20.31 | |||||
審核業(yè)務(wù)量計(jì)提經(jīng)費(fèi) | 72.62 | 72.62 | 72.62 | |||||
鶴山市公共資產(chǎn)管理中心 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | |||||
公共資產(chǎn)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi) | 39.50 | 39.50 | 39.50 | |||||
公共資產(chǎn)管理軟件開發(fā)維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||
鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心 | 114.22 | 114.22 | 114.22 | |||||
財(cái)政票據(jù)工作經(jīng)費(fèi) | 114.22 | 114.22 | 114.22 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年鶴山市財(cái)政局(含下屬單位)收入預(yù)算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設(shè);支出預(yù)算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設(shè)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年鶴山市財(cái)政局(含下屬事業(yè)單位)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排56.35萬元,比上年減少73.94萬元,下降56.75%,主要原因是:一是行政單位實(shí)行公車改革,事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.53萬元,比上年減少44.68萬元,下降70.69%,主要原因是行政單位實(shí)行公車改革,事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出37.82萬元,比上年減少29.26萬元,下降43.62%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算221.69萬元,比上年增加96.29萬元,增長76.79%,主要原因一是今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑包含通訊費(fèi),二是行政單位實(shí)行公車改革,發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中印刷費(fèi)4.00萬元、水費(fèi)6.00萬元、電費(fèi)10.00萬元、郵電費(fèi)43.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.80萬元、勞務(wù)費(fèi)8.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬元、其他交通費(fèi)用65.94萬元、其他商品和服務(wù)支出64.30萬元。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購預(yù)算150.07萬元,其中:政府采購貨物支出69.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出80.42萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年,本部門沒有預(yù)算績效評價項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
二、政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。
四、專款專用資金收入:填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。
五、事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金,計(jì)入事業(yè)收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
七、其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。