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2016年鶴山市財(cái)政局部門預(yù)算公開
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目錄


第一部分  鶴山市財(cái)政局概況

1.主要職責(zé)


2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

1.收支總體情況表


2.收入總體情況表


3.支出總體情況表


4.財(cái)政撥款收支總體情況表


5.一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)


6.一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)


7.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)


8.一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表


9.政府性基金預(yù)算支出情況表


10.部門預(yù)算基本支出預(yù)算表


11.部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分   鶴山市財(cái)政局概況

一、主要職責(zé)

一是貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)財(cái)政、稅收工作的方針政策和法律法規(guī);組織起草全市財(cái)政、稅收、政府采購、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財(cái)務(wù)會計(jì)、政府債務(wù)管理等方面的地方性規(guī)定;二是擬訂全市財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略、中長期財(cái)政規(guī)劃,參與分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策,提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化及主體功能區(qū)規(guī)劃的建議,執(zhí)行中央與地方、國家與企業(yè)分配政策;三是承擔(dān)本級各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)編制年度本級預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;受市人民政府委托,向市人民代表大會報(bào)告本級和全市預(yù)算及其執(zhí)行情況,向市人民代表大會常委會報(bào)告決算;制定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn)、定額,審核批復(fù)本級部門(單位)的年度預(yù)決算,完善轉(zhuǎn)移支付制度,擬訂市對各鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制并組織實(shí)施;四是制定全市財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃,管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入,負(fù)責(zé)組織耕地占用稅、契稅的征收和管理;五是負(fù)責(zé)本級非稅收入及各項(xiàng)政府性基金管理。擬訂彩票管理制度,監(jiān)管彩票市場,按規(guī)定管理彩票資金;管理政府債務(wù)、政府主權(quán)外債業(yè)務(wù),防范財(cái)政風(fēng)險;管理財(cái)政票據(jù),管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會團(tuán)體的非貿(mào)易外匯,參與監(jiān)管住房保障和住房公積金;六是組織制定本市國庫管理制度、國庫集中支付制度及財(cái)政總預(yù)算會計(jì)核算制度,負(fù)責(zé)本級財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會計(jì)工作,執(zhí)行政府采購政策、制度并監(jiān)督管理,監(jiān)管本級行政事業(yè)單位會計(jì)核算工作;七是執(zhí)行國有資產(chǎn)管理制度。會同有關(guān)部門組織實(shí)施國有企業(yè)和行政事業(yè)單位的清產(chǎn)核資、國有產(chǎn)權(quán)界定和登記、轉(zhuǎn)讓、授權(quán)經(jīng)營等工作;組織編制國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算;負(fù)責(zé)國有企業(yè)和行政事業(yè)單位資產(chǎn)(財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)表)的統(tǒng)計(jì)、分析和評價。會同有關(guān)部門制定對市屬單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理規(guī)章、制度和辦法;負(fù)責(zé)向市屬資產(chǎn)運(yùn)營公司、授權(quán)資產(chǎn)經(jīng)營的集團(tuán)公司、財(cái)政撥款的基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)行政事業(yè)性單位委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作;八是負(fù)責(zé)各項(xiàng)本級財(cái)政專項(xiàng)資金的安排和監(jiān)督管理,編制本級社會保障預(yù)決算草案并組織執(zhí)行,管理本級財(cái)政社會保障支出,監(jiān)管社會保障資金,擬訂社會保障資金財(cái)務(wù)制度、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度、企業(yè)財(cái)務(wù)制度;九是參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究,組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金,參與審核財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程概算,承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作,對財(cái)政性資金建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)管,負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價管理相關(guān)工作;十是監(jiān)督檢查財(cái)稅等方面法律法規(guī)和政策的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議,承擔(dān)財(cái)政支出績效管理工作;十一管理全市會計(jì)工作,依法指導(dǎo)和監(jiān)督注冊會計(jì)師和會計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù),指導(dǎo)和管理社會審計(jì)工作。十二管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和注冊評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)涉及國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項(xiàng)目備案和核準(zhǔn);十三承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:局本級預(yù)算,以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括:鶴山市財(cái)政國庫支付中心、鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室、鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所、鶴山市財(cái)政局投資審核中心、鶴山市公共資產(chǎn)管理中心、鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:市財(cái)政局內(nèi)設(shè)19個職能股室,分別是:辦公室、預(yù)算股、國庫股(國庫支付中心、績效評價股)、法規(guī)稅政股、人事教育股、社會保障股、農(nóng)業(yè)股、行政政法股、教科文股、綜合股(財(cái)政票據(jù)管理中心)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、工貿(mào)發(fā)展股、外經(jīng)金融股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股(小汽車定編辦)、監(jiān)督檢查辦(財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所)、政府采購管理股、會計(jì)股和財(cái)務(wù)總監(jiān)辦公室。鶴山市財(cái)政局編制61人,實(shí)有61人,退休人員11人。下屬事業(yè)單位編制68人,實(shí)有62人,退休人員12人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

2016年,市財(cái)政局將全面深化財(cái)稅體制改革,加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策,充分發(fā)揮財(cái)政政策、資金引導(dǎo)功能,著力發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì),推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級;大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),切實(shí)保障和改善社會民生,加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐;繼續(xù)深化財(cái)政改革,創(chuàng)新體制機(jī)制,強(qiáng)化監(jiān)督管理,全面提升財(cái)政工作科學(xué)化、精細(xì)化水平;依托國資管理運(yùn)營平臺,完成市公有資產(chǎn)、公共資源歸集重組,做大做實(shí)資產(chǎn)總量,發(fā)揮好融資平臺作用。


第二部分 2016年部門預(yù)算表


表1
收支總體情況表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
收 入支 出
項(xiàng) 目2016年預(yù)算項(xiàng) 目2016年預(yù)算
一、財(cái)政撥款 3,277.28 一、基本支出 2,407.33
二、財(cái)政專戶撥款 -   二、項(xiàng)目支出 871.95
三、其他資金 -   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 -  




本年收入合計(jì) 3,277.28 本年支出合計(jì) 3,279.28




四、上級補(bǔ)助收入 -   四、對附屬單位補(bǔ)助支出 -  
五、附屬單位上繳收入 -   五、上繳上級支出 -  
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 -   六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 -  
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) 2.00

收入總計(jì) 3,279.28 支出總計(jì) 3,279.28




注:財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。




表2
收入總體情況表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
項(xiàng) 目2016年預(yù)算
一、預(yù)算撥款 3,277.28
   一般公共預(yù)算撥款3277.28
   基金預(yù)算撥款
二、財(cái)政專戶撥款 -  
   教育收費(fèi)
   其他財(cái)政收入撥款
三、其他資金 -  
   事業(yè)收入
   事業(yè)單位經(jīng)營收入
   其他收入


本年收入合計(jì) 3,277.28


四、上級補(bǔ)助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
七、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.00


收 入 總 計(jì) 3,279.28



表3
支出總體情況表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
項(xiàng) 目2016年預(yù)算
一、基本支出 2,407.34
   工資福利支出1792.72
   一般商品和服務(wù)支出261.99
   對個人和家庭的補(bǔ)助352.63
   其他資本性支出等


二、項(xiàng)目支出 871.95
   日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目721.88
   政府購買服務(wù)類項(xiàng)目54.92
   其他類項(xiàng)目
   科技研發(fā)類項(xiàng)目
   基本建設(shè)類項(xiàng)目69.65
   補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目
   信息化運(yùn)維類項(xiàng)目
   專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目
   因公出國(境)項(xiàng)目
   信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目25.50


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出


本年支出合計(jì) 3,279.29


四、對附屬單位補(bǔ)助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年


支 出 總 計(jì) 3,279.29



表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局

單位:萬元
收 入支 出
項(xiàng) 目2016年預(yù)算項(xiàng) 目2016年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算3277.28 一、一般公共預(yù)算3279.28
二、政府性基金預(yù)算
二、政府性基金預(yù)算
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算




本年收入合計(jì) 3,277.28 本年支出合計(jì) 3,279.28




四、上年結(jié)轉(zhuǎn) 2.00 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計(jì) 3,279.28 支出總計(jì) 3,279.28



表5
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
單位名稱:鶴山市財(cái)政局

單位:萬元
功能科目名稱一般公共預(yù)算支出
小計(jì)其中:基本支出項(xiàng)目支出
合計(jì) 3,279.28 2,407.33 871.95
[201]一般公共服務(wù)支出 2,854.25 1997.90 856.35
 [20106]財(cái)政事務(wù) 2,854.25 1997.90 856.35
   [2010601]行政運(yùn)行 1,461.89 1461.89
   [2010602]一般行政管理事務(wù) 99.39 99.39
   [2010605]財(cái)政國庫業(yè)務(wù) 51.01
51.01
   [2010606]財(cái)政監(jiān)察 140.45
140.45
   [2010607]信息化建設(shè) 109.29
109.29
   [2010650]事業(yè)運(yùn)行 436.64 436.64
   [2010699]其他財(cái)政事務(wù)支出 555.60
555.60
[205]教育支出 13.00
13.00
 [20508]進(jìn)修及培訓(xùn) 13.00
13.00
   [205003]培訓(xùn)支出 13.00
13.00
[208]社會保障和就業(yè)支出 118.13 118.13
 [20805]行政事業(yè)單位離退休 118.13 118.13
   [2080501]歸口管理的行政單位離退休 83.49 83.49
   [2080502]事業(yè)單位離退休 34.64 34.64
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 83.93 83.93
 [21005]醫(yī)療保障 56.77 56.77
   [2100501]行政單位醫(yī)療 41.74 41.74
   [2100502]事業(yè)單位醫(yī)療 15.03 15.03
 [21007]計(jì)劃生育事務(wù) 27.13 27.13
   [2100717]計(jì)劃生育服務(wù) 27.13 27.13
[214]交通運(yùn)輸支出2
2
 [21404]石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼2
2
   [2140499]石油價格改革補(bǔ)貼其他支出2
2
[221]住房保障支出207.37207.37
 [22102]住房改革支出207.37207.37
   [2210201]住房公積金207.37207.37
[222]糧油物資儲備支出0.6
0.6
 [22201]糧油事務(wù)0.6
0.6
   [2220199]其他糧油事務(wù)支出0.6
0.6



 
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目2016年預(yù)算
合計(jì)2407.33
[301]工資福利支出1792.71
 [30101]基本工資1056.46
 [30102]津貼補(bǔ)貼123.83
 [30103]獎金135.38
 [30104]社會保障繳費(fèi)418.69
 [30107]績效工資58.35
[302]商品和服務(wù)支出261.99
 [30202]印刷費(fèi)4.00
 [30205]水費(fèi)6.00
 [30206]電費(fèi)10.00
 [30207]郵電費(fèi)43.45
 [30217]公務(wù)接待費(fèi)17.90
 [30226]勞務(wù)費(fèi)8.00
 [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.20
 [30239]其他交通費(fèi)用65.94
 [30299]其他商品和服務(wù)支出97.50
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助352.63
 [30302]退休費(fèi)118.13
 [30309]獎勵金27.13
 [30311]住房公積金207.37


表7
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
經(jīng)濟(jì)分類科目2016年預(yù)算
合計(jì)871.95
[302]商品和服務(wù)支出776.80
 [30202]印刷費(fèi)74.00
 [30205]水費(fèi)2.00
 [30206]電費(fèi)47.00
 [30207]郵電費(fèi)5.00
 [30209]物業(yè)管理費(fèi)8.58
 [30213]維修(護(hù))費(fèi)83.79
 [30215]會議費(fèi)2.05
 [30216]培訓(xùn)費(fèi)13.00
 [30217]公務(wù)接待費(fèi)19.92
 [30226]勞務(wù)費(fèi)72.00
 [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.33
 [30299]其他商品和服務(wù)支出440.13
[310]資本性支出95.15
 [31002]辦公設(shè)備購置69.65
 [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新25.50


表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局單位:萬元
項(xiàng) 目2016年預(yù)算
行政經(jīng)費(fèi)1576.17
“三公”經(jīng)費(fèi) 56.35
其中:(一)因公出國(境)支出
               (二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 18.53
    1.公務(wù)用車購置
    2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.53
               (三)公務(wù)接待費(fèi)支出37.82




注:1、行政經(jīng)費(fèi)包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、 取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍) (2)一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會設(shè)費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)(包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等)、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、 信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi) 、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。




表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局

單位:萬元
功能科目名稱政府性基金預(yù)算支出
小計(jì)其中:基本支出項(xiàng)目支出
合計(jì) -   0.00 0.00




注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。



表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局





單位:萬元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶撥款其他資金
合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算

1234567
合計(jì)2,407.33 2,407.33 2,407.33



鶴山市財(cái)政局1261.18 1261.18 1261.18



   工資和福利支出937.08 937.08 937.08



   商品和服務(wù)支出147.58 147.58 147.58



   對個人和家庭的補(bǔ)助176.52 176.52 176.52



鶴山市財(cái)政國庫支付中心258.83 258.83 258.83



   工資和福利支出196.66 196.66 196.66



   商品和服務(wù)支出36.16 36.16 36.16



   對個人和家庭的補(bǔ)助26.01 26.01 26.01



鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室345.99 345.99 345.99



   工資和福利支出247.60 247.60 247.60



   商品和服務(wù)支出37.95 37.95 37.95



   對個人和家庭的補(bǔ)助60.44 60.44 60.44



鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所113.55 113.55 113.55



   工資和福利支出88.70 88.70 88.70



   商品和服務(wù)支出9.10 9.10 9.10



   對個人和家庭的補(bǔ)助15.75 15.75 15.75



鶴山市財(cái)政局投資審核中心181.68 181.68 181.68



   工資和福利支出133.51 133.51 133.51



   商品和服務(wù)支出13.00 13.00 13



   對個人和家庭的補(bǔ)助35.17 35.17 35.17



鶴山市公共資產(chǎn)管理中心132.84 132.84 132.84



   工資和福利支出108.79 108.79 108.79



   商品和服務(wù)支出10.40 10.40 10.4



   對個人和家庭的補(bǔ)助13.65 13.65 13.65



鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心113.26 113.26 113.26



   工資和福利支出80.38 80.38 80.38



   商品和服務(wù)支出7.80 7.80 7.8



   對個人和家庭的補(bǔ)助25.08 25.08 25.08






表11
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱:鶴山市財(cái)政局






單位:萬元
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位)總計(jì)財(cái)政撥款財(cái)政專戶撥款其他資金績效目標(biāo)
合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算

1 2 3 45678
合計(jì)871.95 871.95 871.95




鶴山市財(cái)政局369.75 369.75 369.75




   中心機(jī)房維護(hù)費(fèi)25.50 25.50 25.50




   財(cái)政工作經(jīng)費(fèi)326.65 326.65 326.65




   會計(jì)專業(yè)知識考試費(fèi)13.00 13.00 13.00




   支農(nóng)政策培訓(xùn)費(fèi)2.00 2.00 2.00




   廣東省油價補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)2.00 2.00 2.00




   提前下達(dá)2016年省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)(種糧補(bǔ)貼和油價補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi))0.60 0.60 0.60




鶴山市財(cái)政國庫支付中心125.60 125.60 125.60




   國庫支付中心工作經(jīng)費(fèi)63.81 63.81 63.81




   軟件開發(fā)維護(hù)費(fèi)用61.79 61.79 61.79




鶴山市資產(chǎn)管理委員會辦公室73.85 73.85 73.85




   國有資產(chǎn)監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)73.85 73.85 73.85




鶴山市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查所34.10 34.10 34.10




   監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)34.10 34.10 34.10




鶴山市財(cái)政局投資審核中心92.93 92.93 104.93




   工程軟件開發(fā)升級維護(hù)費(fèi)12.00 12.00 12.00




   投資審核工作經(jīng)費(fèi)20.31 20.31 20.31




   審核業(yè)務(wù)量計(jì)提經(jīng)費(fèi)72.62 72.62 72.62




鶴山市公共資產(chǎn)管理中心49.50 49.50 49.50




   公共資產(chǎn)監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi)39.50 39.50 39.50




   公共資產(chǎn)管理軟件開發(fā)維護(hù)經(jīng)費(fèi)10.00 10.00 10.00




鶴山市財(cái)政票據(jù)管理中心114.22 114.22 114.22




   財(cái)政票據(jù)工作經(jīng)費(fèi)114.22 114.22 114.22






第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明


一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年鶴山市財(cái)政局(含下屬單位)收入預(yù)算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設(shè);支出預(yù)算3279.28萬元,比上年增加211.31萬元,增長6.89%,主要原因是2016年人員工資增加和加大信息化建設(shè)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2016年鶴山市財(cái)政局(含下屬事業(yè)單位)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排56.35萬元,比上年減少73.94萬元,下降56.75%,主要原因是:一是行政單位實(shí)行公車改革,事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.53萬元,比上年減少44.68萬元,下降70.69%,主要原因是行政單位實(shí)行公車改革,事業(yè)單位嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出37.82萬元,比上年減少29.26萬元,下降43.62%,主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,做好厲行節(jié)約、減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年,本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算221.69萬元,比上年增加96.29萬元,增長76.79%,主要原因一是今年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)口徑包含通訊費(fèi),二是行政單位實(shí)行公車改革,發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼。其中印刷費(fèi)4.00萬元、水費(fèi)6.00萬元、電費(fèi)10.00萬元、郵電費(fèi)43.45萬元、公務(wù)接待費(fèi)12.80萬元、勞務(wù)費(fèi)8.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.20萬元、其他交通費(fèi)用65.94萬元、其他商品和服務(wù)支出64.30萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購預(yù)算150.07萬元,其中:政府采購貨物支出69.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出80.42萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

本部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套),單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有預(yù)算績效評價項(xiàng)目。


第四部分  名詞解釋

一、一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

二、政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入:指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國有資本經(jīng)營預(yù)算資金。

四、專款專用資金收入:填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。

五、事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。其中:按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國庫或者財(cái)政專戶的資金,計(jì)入事業(yè)收入。

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

七、其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈收入等。

八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。