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2014年鶴山市糧食局部門決算基本情況說明
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    一、部門基本情況
    (一)部門機構設置、職能
    鶴山市糧食局是主管全市糧食工作的職能部門。主要職能:
    1、貫徹執(zhí)行國家和省有關糧食工作的方針政策和法律法規(guī),依法監(jiān)督相關方針政策和法律法規(guī)的執(zhí)行情況和全社會糧食流通情況。
    2、研究提出全市糧食宏觀調控、總量平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃,會同有關部門提出地方儲備糧規(guī)模、品種布局和動用本級儲備糧的建議;指導開展糧食產銷合作,推動糧食流通產業(yè)發(fā)展。
    3、監(jiān)測分析糧食供求、生產、消費、價格形勢,承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任,負責全市糧食宏觀調控的具體工作,保障糧食安全。
    4、負責市級儲備糧的行政管理,提出并組織實施糧食儲備布局規(guī)劃;指導糧食儲備中心做好儲備糧油輪換和儲備糧品種結構調整,監(jiān)督檢查儲備糧油的數量、質量和儲存安全;負責對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的糧食質量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
    5、指導全市糧食市場體系建設,會同有關部門擬訂糧食市場體系建設發(fā)展規(guī)劃;擬訂糧食流通設施建設規(guī)劃,指導全市糧油倉庫維修改造,建立并完善糧食市場信息網絡。
    6、負責全市糧食流通行業(yè)管理,指導糧食行業(yè)科技進步、技術創(chuàng)新和新技術推廣,負責軍糧供應管理工作。
    7、負責實施糧食財會會計制度、匯編財務報表;指導、監(jiān)督糧食系統(tǒng)財會工作,負責糧油統(tǒng)計報表工作;會同有關部門管理糧食各項專項補貼資金。
    8、承辦鶴山市政府和江門市糧食局交辦的其他事項。
    (二)人員構成情況
    鶴山市糧食局參公事業(yè)編制15人,實有15人(其中參公事業(yè)人員13人,工勤人員2人),離退休41人。
    (三)決算年度的主要工作任務
    1、糧食安全責任屆中考核達標。市委市政府高度重視糧食安全工作,堅持推進政府責任制落實。鶴山市糧食局積極做好完善糧食市場體系建設,強化糧食流通監(jiān)管,穩(wěn)定和發(fā)展糧食生產,落實了保供穩(wěn)價工作任務。
    2、落實糧油儲備。完成糧油儲備任務,嚴格執(zhí)行《鶴山市儲備糧油管理辦法》,規(guī)范儲備糧油管理;落實應急儲備,確保我市糧食應急狀態(tài)下的糧油供應。強化與糧食企業(yè)合作,與“廣東省農業(yè)龍頭企業(yè)”鶴山華糧米業(yè)有限公司實行定向購銷,減少輪換價差損失和確保糧食供應。
    3、加強糧食倉儲設施建設。國務院第52次常務會議和國家糧食局有關會議精神指出,要加強收儲和倉儲設施建設。針對我市現時儲備庫點分散且?guī)烊莶蛔愕默F狀,市委、市政府高度重視糧食倉庫的維修加固和新庫擴建工作,為適應新的糧食儲備形勢,將合理規(guī)劃建設新的糧食儲備園區(qū),集中庫點、便于管理,更好的落實地方儲備任務。
    4、多項舉措強化糧食儲備安全。一是完善相關制度,包括儲備糧油輪換申報聯合審批制度和相關財會管理制度;二是專門設立司磅員,設立崗位管理職責、定崗定人,確保入庫出庫的儲備糧油數量精準無誤;三是在各儲備庫點安裝監(jiān)控攝像頭,實現對庫區(qū)24小時視頻監(jiān)控和防盜警報,保障糧食儲備安全。
    二、收入決算說明
    2014年部門收入決算504.46萬元。其中:公共財政預算收入504.46萬元,占100%。
    三、支出決算說明
    2014年部門支出決算504.46萬元。其中:財政撥款支出504.46萬元。
    2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出471.40萬元,占93.45%。其中:工資福利支出189.37萬元,對個人和家庭的補助273.07萬元,商品和服務支出8.96萬元;項目支出33.05萬元,占6.55%。
    四、“三公經費”支出說明
    2014年“三公經費”財政撥款支出共3.01萬元,具體情況如下:
    1、因公出國(境)經費支出0萬元。
    2、公務用車購置費及運行維護費支出2.47元,主要包括:(1)公務用車購置費0萬元;(2)公務車保有量1輛,全年運行維護費支出2.47萬元,平均每輛2.47萬元,主要包括公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年審、年票和其他日常運行費用。
    3、公務接待費支出0.54萬元,2014年發(fā)生國內接待6次,接待人數共52人次,主要包括按規(guī)定開支的日常公務接待支出。

    “三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費支出合計3.01萬元,比上年同期減少13.16萬元。其中:
    公務用車運行維護費支出2.47萬元,比上年同期減少6.8萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少了不必要的開支。
    公務接待費支出0.54萬元,比上年同期減少6.36萬元,減少的原因:按照八項規(guī)定的要求,減少了不必要的開支。