(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市發(fā)展和改革局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17.00萬元,完成預(yù)算22.50萬元(含鶴山市公務(wù)用車平臺的公務(wù)用車費用2.00萬元)的75.55 %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10.00萬元,完成預(yù)算10.50萬元的95.23%;公務(wù)接待費支出決算為7.00萬元,完成預(yù)算12.00萬元的58.33 %。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2014年相比,2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比 2014年減少12.32萬元,下降42 %。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,下降0.00%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算減少7.59 萬元,下降75.90 %;公務(wù)接待費支出決算減少4.73萬元,下降67.57%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出減少的主要原因是公務(wù)用車制度改革后本部門留用車輛減少,公務(wù)用車運行維護(hù)費降低;公務(wù)接待費支出減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0 萬元,占0.00 %;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 10.00 萬元,占58.82 %;公務(wù)接待費支出7.00萬元,占41.17 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。2015年沒有出訪任務(wù)。2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.00萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,公務(wù)用車運行及維護(hù)支出10.00 萬元,2015年局機關(guān)公務(wù)用車保有量為3輛(包含鶴山市公務(wù)用車平臺1輛),主要用于機要通訊、應(yīng)急工作、重點項目進(jìn)度跟蹤、下鄉(xiāng)調(diào)研、價格監(jiān)督檢查、市場價格巡查以及價格成本調(diào)查等業(yè)務(wù)過程中所需公務(wù)用車燃料費、過橋過路費、交通工具維修維護(hù)費、保險費等支出。
2.公務(wù)接待費支出7.00萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)業(yè)務(wù)單位工作對接等方面的接待。2015年,局機關(guān)共發(fā)生國內(nèi)接待86次,接待人數(shù)共480人。主要包括開展規(guī)劃編制接待有關(guān)編制單位及組織專家咨詢、評審、座談進(jìn)行的接待,以及上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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| 公開07表
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部門:鶴山市發(fā)展和改革局
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| 單位:萬元
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2015年度預(yù)算數(shù)
| 2015年度決算數(shù)
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合計
| 因公出國(境)費
| 公務(wù)用車購置及運行費
| 公務(wù)接待費
| 合計
| 因公出國(境)費
| 公務(wù)用車購置及運行費
| 公務(wù)接待費
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小計
| 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | 小計
| 公務(wù)用車 | 公務(wù)用車 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 10.50 | 12.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 10.00 | 7.00 |