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鶴城鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算(草案)的報告
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各位代表:

受鎮(zhèn)人民政府的委托,我向大會報告鶴城鎮(zhèn)2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財政預(yù)算草案,請予審議。

一、2017年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,在各職能部門、鎮(zhèn)人大的積極支持、指導(dǎo)和監(jiān)督下,鶴城鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),貫徹實施積極財政政策,以增收、節(jié)支、規(guī)范、安全、高效為理財目標(biāo),發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢,充分利用好財政稅收杠桿,大力發(fā)展私營、民營、外資等非公有制經(jīng)濟企業(yè),全方位拓寬財源,大力增加收入。在實踐工作中,勇于開拓稅源、財源,履行國家財經(jīng)紀律,科學(xué)理財、生財、聚財,增加財政收入,力爭完成市委、市政府和鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府下達的任務(wù),實現(xiàn)鎮(zhèn)財政收支平衡略有結(jié)余。

(一)2017年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入(含市、鎮(zhèn)部分)為:12798萬元,完成人大預(yù)算12674萬元的100.98%,比上年收入按“營改增”可比口徑調(diào)整數(shù)11197萬元增收1601萬元,可比增長14.3%。其中:1、國稅收入6165 萬元。2、地稅收入4488萬元。3、其他收入(非稅收入)2145萬元。

鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2017年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入10519萬元,上級補助收入4343萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他轉(zhuǎn)移支付3819萬元),收入合計14862萬元,上年結(jié)余156萬元(包含上級各項補助結(jié)余)。鶴城鎮(zhèn)公共財政預(yù)算支出 12523萬元,出口退稅及專項上解支出2375萬元,年終結(jié)余120萬元,收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支主要特點:

一是收入穩(wěn)步增長。全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入可比增長14.3%,高于鎮(zhèn)人大審議通過的10%的年初增幅目標(biāo)任務(wù),順利完成鶴山市11%的年度考核目標(biāo),實現(xiàn)12798萬元,收入規(guī)模再上新臺階。

二是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。積極發(fā)揮財政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生中的職能作用,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),盤活存量、用好增量,保運作、保民生、保重點、促發(fā)展。其中,GDP八項支出累計完成11139萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的88.95%。

(二)2017年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年,鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入1835萬元,由于鶴城鎮(zhèn)“三舊”改造項目進展未能如期進行,所以國有土地出讓收入大幅下降,其中國有土地出讓收入完成239萬元,上級政府性基金補助收入1173萬元,政府性基金預(yù)算上年結(jié)余收入423萬元。政府性基金預(yù)算支出1835萬元,比上年增支398萬元,增長27.70%。

(三)2017年財政管理與改革情況

2017年,面對復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢,鎮(zhèn)財政工作始終圍繞中心,服務(wù)大局,千方百計穩(wěn)增長、保民生,持之以恒抓收入、促發(fā)展,群策群力求創(chuàng)新、推改革,主要做好以下工作:

1、挖潛力促增收,財政收入再上臺階

一是努力保持收入平穩(wěn)增長。加強涉稅項目有關(guān)職能部門間的數(shù)據(jù)交流與信息共享,歸集稅源信息并綜合運用;深入國、地兩稅及企業(yè)實地調(diào)研,共同尋找財政增收突破口;制定稅務(wù)部門征收經(jīng)費實施方案,對兩稅部門按季度進行績效考核,提高稅務(wù)部門組織收入的積極性;樹立大財政觀念,整合各方資產(chǎn)資源,加大資產(chǎn)資源營運、盤活和處置力度,切實增加可用財力。二是確保資金使用節(jié)支增效。堅持厲行節(jié)約控支出,嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費管理辦法,壓縮一般性支出規(guī)模,加快上級下達資金的支出進度;盤活財政存量資金,統(tǒng)籌安排用于彌補減稅清費政策產(chǎn)生的資金缺口,以及保障城市基礎(chǔ)性建設(shè)、民生領(lǐng)域支出等重點工作。三是加速推進鶴城鎮(zhèn)重點項目建設(shè)(鶴山市昆侖學(xué)校和鶴城文化園項目)。

2、完善民生保障,推進幸福鶴山建設(shè)

2017年,鶴城鎮(zhèn)民生事業(yè)投入資金8146萬元,占一般公共財政預(yù)算支出的65.05%,同比增長17.09%。一是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。強化義務(wù)教育經(jīng)費保障機制,安排免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助及免費教科書補助資金、劃撥校車接送車費、保障教師績效工資及山區(qū)補貼合計支出共2300萬元。二是推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革,安排城鄉(xiāng)醫(yī)療保險政府補助資金954萬元,擴大基本醫(yī)療保險覆蓋面。三是健全社會保障體系。加大底線民生保障力度,發(fā)放城鄉(xiāng)低保及五保資金353萬元、特困人員供養(yǎng)67萬元、自然災(zāi)害生活救助48萬元、老人、兒童福利105萬元,各項撫恤和退役安置299萬元、財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助1074萬元。三是加大村級一事一議財政獎補項目,推進農(nóng)村公益項目建設(shè);繼續(xù)開展以“五化一提高為主要內(nèi)容的幸福新農(nóng)村建設(shè)”。

3、深化財政改革,提升科學(xué)理財水平。一是深化預(yù)算管理制度改革。推進中期財政規(guī)劃管理,建立跨年度預(yù)算平衡機制;堅持零基預(yù)算原則,提高財政資金配置效率;在財政預(yù)算執(zhí)行過程中自覺接受人大監(jiān)督;進一步規(guī)范了本級財政預(yù)算和支出管理。二是繼續(xù)學(xué)習(xí)使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度,進一步規(guī)范財政資金使用流程。

二、2018年財政預(yù)算草案

(一)2018年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則

2018年,是全面貫徹落實黨的十九大精神的第一年。展望2018年,鶴城鎮(zhèn)仍處在可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期,經(jīng)濟財政平穩(wěn)運行的基本面并未發(fā)生根本性變化,具備持續(xù)向好的基礎(chǔ)、條件和動力。但同時,經(jīng)濟面臨新常態(tài)下的深度調(diào)整和轉(zhuǎn)型攻堅,影響財政運行的不確定因素增多,財政收支矛盾更加突出。

基于對經(jīng)濟形勢的分析,2018年鶴城鎮(zhèn)財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則如下:

1、2018年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

全面貫徹黨的十九大精神,以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng),按照“三個定位、兩個率先”和“四個堅持、三個支撐、兩個走在前列”的要求,緊密圍繞市委、市政府建設(shè)“一城三中心”的決策部署,實施積極有效地財政政策,嚴格執(zhí)行預(yù)算法規(guī)定,深化財稅改革,完善預(yù)算管理,狠抓增收節(jié)支,支持創(chuàng)新發(fā)展,保障改善民生,加強資金監(jiān)管,防范化解風(fēng)險,促進鶴城鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

2、2018年編制預(yù)算收支的基本原則

一是財政收入增長和經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)。堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào),進一步減稅清費要求,以及鶴城鎮(zhèn)各項重點工作和保障民生等增支因素,統(tǒng)籌考慮,科學(xué)合理預(yù)計收入增長。

二是樹立過“緊日子”思想,壓縮一般性支出。厲行節(jié)約,“三公”經(jīng)費只減不增,嚴格控制一般性經(jīng)費增支,新增財力優(yōu)先保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展、保民生、保重點。

三是推行零基預(yù)算,強化預(yù)算約束。按零基預(yù)算的原則,在完善財政供養(yǎng)分類定員額標(biāo)準體系的基礎(chǔ)上,結(jié)合實際需要,按量財辦事、輕重緩急的原則合理安排項目的支出,提高預(yù)算編制的科學(xué)性。推進項目支出管理改革,整合規(guī)范專項資金,實行項目支出分類分級管理。

根據(jù)鶴城鎮(zhèn)預(yù)算編制指導(dǎo)思想,2018年鶴城鎮(zhèn)地方財政收支計劃擬作如下安排:

(二)2018年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算安排情況

1、一般公共預(yù)算收入

2018年公共財政預(yù)算收入為13906.67萬元。其中:1、國稅收入6537.5萬元,2、地稅收入5007.5萬元,3、非稅收入2630萬元。按可比口徑比2017年度公共財政預(yù)算收入增收1108.21萬元,預(yù)測增長9.2%。

按鶴山市鎮(zhèn)級財政體制分成后,2017年實現(xiàn)財政鎮(zhèn)庫收入11926萬元,上級補助1185萬元(包括體制補助收入147萬元,農(nóng)村稅費改革補助收入164萬元,四稅基數(shù)返還收入213萬元,其他轉(zhuǎn)移支付661萬元),上年結(jié)余120萬元(未包含上級補助收入),鎮(zhèn)級地方公共財政可支配收入合計:13231萬元。

2、一般公共財政預(yù)算支出    

根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排,按照收支平衡的原則,

2018年鶴城鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排13231萬元。其中一般公共預(yù)算支出10708萬元;上解支出2524萬元。主要項目為:一、一般公共服務(wù)支出2325萬元;二、國防支出4萬元;三、公共安全支出562萬元;四、教育支出1973萬元;五、文化體育與傳媒支出69萬元;六、社會保障和就業(yè)支出2439萬元;七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1862萬元;八、節(jié)能環(huán)保支出90萬元;九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出519萬元;十、農(nóng)林水支出429萬元;十一、資源勘探信息等支出31萬元;十二、住房保障支出403萬元;十三、上解上級支出2524萬元。

圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署,做好各項改革發(fā)展工作和惠民實事的資金保障

   (1)聚焦保障改善民生,促進基本公共服務(wù)均等化。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。安排免費義務(wù)教育公用經(jīng)費補助及免費教科書補助資金、劃撥校車接送車費、保障教師績效工資及山區(qū)補貼合計支出共1973萬元。二是提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強公共衛(wèi)生服務(wù),安排醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1862萬元。三是保障民生底線。安排城鄉(xiāng)低保及五保資金358萬元、特困人員供養(yǎng)83萬元、老人、兒童福利112萬元,各項撫恤和退役安置221萬元、財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助739萬元,財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助662萬元。

2)大力壓縮一般性支出,嚴控三公經(jīng)費。堅持厲行節(jié)約,認真貫徹落實中央八項規(guī)定,2018年鶴城鎮(zhèn)“三公”經(jīng)費(含會議費)89.3萬元,與2017年持平。其中:公務(wù)用車運行維護費12萬元,公務(wù)接待費63.8萬元,會議費13.5萬元。

 (三)2018年鶴城鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算安排情況

2018年全鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入擬安排1700萬元,根據(jù)基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和“專款專用”原則。地方公共財政基金預(yù)算支出的主要項目為:土地開發(fā)支出30萬元;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出570萬元;城市建設(shè)支出500萬元;污水處理費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出600萬元。

    三、迎難而上,開拓創(chuàng)新,確保完成2018年財政預(yù)算任務(wù)

  圍繞全年目標(biāo)任務(wù),2018年重點抓好以下五個方面的工作:

  (一)加強稅收征管工作,在促進增收節(jié)支上克難關(guān)

始終把組織收入作為財政工作的重中之重,千方百計做大財政“蛋糕”,努力提高財政收入的總量和質(zhì)量。著力加強支出控管,緩解財政收支矛盾,集中財力辦大事實事。一是密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展形勢,增強工作主動性與預(yù)見性,切實做好財政收支預(yù)測工作,完善地方收入預(yù)測預(yù)警機制。二是積極聯(lián)系國、地兩稅部門,充分了解各項稅收征收情況,督促稅收征管漏洞。三是進一步完善非稅收入收繳方式,實現(xiàn)非稅收入管理的法治化、規(guī)范化、制度化,提高財政收入質(zhì)量。四是積極開展精準招商,盤活閑置用地和低級廠房。

(二) 致力改善民生、在夯實財力保障中抓重點

全面落實以人民為中心的發(fā)展思想,突出財政的公共性和公平性,提高精準性,注重可持續(xù)。一是健全社會保障體系。增加底線民生投入,保障城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等救助資金的及時發(fā)放。二是完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系,進一步健全城鄉(xiāng)衛(wèi)生服務(wù)體系,推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。三是推進基本公共教育服務(wù)均等化。加大義務(wù)教育經(jīng)費保障力度,健全扶困助學(xué)機制,提升教育現(xiàn)代化水平。四是推進幸福新農(nóng)村建設(shè)。落實各項財政強農(nóng)惠農(nóng)政策,積極整合涉農(nóng)資金,促進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展;加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),農(nóng)業(yè)水利設(shè)施項目等;強化財政扶貧資金管理,支持打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)。

   (三)致力規(guī)范管理,在深化財政改革中辟新路

貫徹落實黨的十九大關(guān)于全面深化改革部署要求,加快建立現(xiàn)代財政制度。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理體制改革,進一步提高預(yù)算監(jiān)督力度;積極推進預(yù)算公開,進一步細化預(yù)算公開內(nèi)容、擴大部門預(yù)決算公開范圍、加大“三公”經(jīng)費公開力度。二是著力提高預(yù)算編制水平。繼續(xù)完善全口徑預(yù)算,細化收支科目和項目編制;做好三年滾動預(yù)算編制,增強預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。三是進一步加強專項資金管理。進一步規(guī)范專項資金設(shè)立、申報、審批、分配和管理,繼續(xù)對專項資金實行零基預(yù)算。四是逐步擴大預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控范圍,加大重點監(jiān)控力度,增強預(yù)算支出透明度,促使財政資金安全規(guī)范使用。

各位代表,完成2018年財政預(yù)算和各項工作任務(wù)使命光榮、任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會議對財政工作的要求,主動作為,真抓實干,勤懇工作,確保完成2018年財政工作任務(wù),為建設(shè)幸福鶴城作出更大貢獻。

附件1:鶴城鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算表(2).xlsx

附件2:鶴城鎮(zhèn)2018年政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表(4)(3).xls