鶴山市交通運(yùn)輸局2016 年部門決算公開
第一部分 鶴山市交通運(yùn)輸局概況
(一)部門主要職能
鶴山市交通運(yùn)輸局是主管全市交通運(yùn)輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實(shí)際組織擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護(hù),負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、公路路政、港口行政和引航的監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān),指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施,指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資工作,開展對(duì)外交流與合作工作等。
(二)部門決算單位構(gòu)成
市交通運(yùn)輸局屬于縣級(jí)行政單位,市交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu):包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公共交通管理股、交通綜合行政執(zhí)法局。下屬預(yù)算單位共3個(gè),包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。
第二部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算表(點(diǎn)擊鏈接打開):
第三部分 鶴山市交通運(yùn)輸局2016年部門決算情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況:
2016年支出決算7713.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出6941.15萬(wàn)元。
2016年財(cái)政撥支出按用途劃分,基本支出1924.35萬(wàn)元,占27%,其中:工資福利支出1106.8萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出152.15萬(wàn)元,其他資本性支出等2.05萬(wàn)元;項(xiàng)目支出決算2874.74萬(wàn)元,占40%,交通運(yùn)輸支出2558.84萬(wàn)元,其他支出25萬(wàn)元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)年度收入總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總收入7713.83萬(wàn)元,其中本年收入7250.35萬(wàn)元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入6941.15萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1492.77萬(wàn)元,減少17.7%。主要原因:成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了,其他支出方面也減少了。
2.其他收入212.5萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加209.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)98%。
3.事業(yè)收入96.7萬(wàn)元。財(cái)政專戶貨物港務(wù)費(fèi)收入。
4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70.06萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加61.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)87%。主要原因是部門決算編報(bào)范圍的3個(gè)下屬事業(yè)單位2015年資金結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。
(二)年度支出總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度總支出7713.83萬(wàn)元,其中本年支出7452.21萬(wàn)元。具體情況如下:
1.教育(類)支出0.3萬(wàn)元,主要用于單位工作人員的培訓(xùn)教育,比2015年決算數(shù)減少2.13萬(wàn)元,減少88%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出330.41萬(wàn)元,主要用于單位工作人員及退休人員社保費(fèi)用支出,比2015年決算數(shù)增加55 萬(wàn)元,增長(zhǎng)20%,主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)率調(diào)整。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出73.03萬(wàn)元,主要用于單位工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)、計(jì)劃生育開支,比2015年決算數(shù)增加3.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)5%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)等參?;鶖?shù)調(diào)增及計(jì)劃生育費(fèi)用增加。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1964.36萬(wàn)元,主要用于公交專項(xiàng)補(bǔ)貼和城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出,比2015年決算數(shù)增加326.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.6%,主要原因是2016年城市建設(shè)支出1718.96成元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出513.10萬(wàn)元。
5.交通運(yùn)輸(類)支出4056.91萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目:交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出,交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項(xiàng)支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。比2015年決算數(shù)減少1629.35萬(wàn)元,減少28.7%,減少原因:成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了,其他支出方面也減少了。
6.住房保障(類)支出119.54萬(wàn)元,主要用于人員住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出,比2015年決算數(shù)減少2.06萬(wàn)元,減少1.7%,主要原因是住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及人員減少。
7.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.6萬(wàn)元, 主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),比2015年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)46%,主要原因是2016年增加該項(xiàng)補(bǔ)助。
8.其他支出439.37萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加113.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)35%,主要原因是新增對(duì)公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
9.節(jié)能環(huán)保支出200萬(wàn)元。
二、2016年收入決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度收入合計(jì)7250.351萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入6941.15萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的 95.74%。其中:
教育支出(類)0.3萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)330.41萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的4.76%。包括:行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬(wàn)元,撫恤(款)4.75萬(wàn)元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)73.03萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.01 %。包括:醫(yī)療保障(款)54.36萬(wàn)元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)18.67萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的32.16 %。包括:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)1718.96萬(wàn)元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)513.1萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的57.05 %。包括:公路水路運(yùn)輸(款)3123.62萬(wàn)元,成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬(wàn)元,車輛購(gòu)置稅支出(款)346.26萬(wàn)元。
住房保障支出(類)支出119.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的1.72 %。糧油物資儲(chǔ)備支出(類)支出0.41萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.005%。
糧油事務(wù)(款)0.6萬(wàn)元。
其他支出(類)支出25萬(wàn)元,占財(cái)政撥款收入的0.3%。
(二)其他收入212.5 萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的3.06%。
(三)事業(yè)收入96.7萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的1.39%。
三、2016年度支出決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度支出合計(jì)7452.21萬(wàn)元。具體如下;
基本支出1999.02萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的26.82 %。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬(wàn)元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬(wàn)元,主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)18.67萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1401.37萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬(wàn)元,主要用于住房改革支出。
(二)項(xiàng)目支出5453.19萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的73.18 %。其中:
教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)0.3萬(wàn)元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)1718.96萬(wàn)元,主要用于城市基礎(chǔ)建設(shè)征地拆遷補(bǔ)償支出;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)513.1萬(wàn)元,主要用于地方公路建設(shè)。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1818.95萬(wàn)元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出,交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項(xiàng)支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬(wàn)元,主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼,對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對(duì)出租車的補(bǔ)貼等;交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)346.26萬(wàn)元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.41萬(wàn)元,主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類)其他支出(款)325.41萬(wàn)元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)6941.15萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4709.09萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少1760.47萬(wàn)元,減少21%。主要原因:成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出減少了863.83萬(wàn)元,其他支出方面也減少了87.91萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2232.06萬(wàn)元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)6941.15萬(wàn)元。其中:教育支出0.3萬(wàn)元; 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)330.41萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)73.03萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出污染防治200萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2232.06萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬(wàn)元;住房保障支出(類)支出119.54萬(wàn)元;糧油事務(wù)(款)0.6萬(wàn)元;其他支出(類)支出25萬(wàn)元。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)4709.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 63.19%。與2015年相比減少1768.88萬(wàn)元,減少27%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:教育支出(類)0.3萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)330.41萬(wàn)元,占7 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)73.03萬(wàn)元,占1.6%;交通運(yùn)輸支出(類)3960.21萬(wàn)元,占84.1 %;住房保障支出(類)119.54萬(wàn)元,占2.54 %;糧油物資儲(chǔ)備支出(類)0.6萬(wàn)元;其他支出(類)25萬(wàn)元,占0.5%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算的具體情況
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 4709.09萬(wàn)元,具體情況如下:
1.基本支出1924.35萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的40.86 %。其中:
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)325.66萬(wàn)元,主要用于離退休人員費(fèi)用;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)4.75萬(wàn)元,主要用于死亡撫恤。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)54.36萬(wàn)元,主要用于人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)18.67萬(wàn)元,主要用于計(jì)劃生育費(fèi)用。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1401.37萬(wàn)元,主要用于工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,各項(xiàng)交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)等支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)119.54萬(wàn)元,主要用于住房改革支出。
2.項(xiàng)目支出2784.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的59.14 %。其中:
教育支出(類)培訓(xùn)支出(款)0.3萬(wàn)元,主要用于舉辦各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
交通運(yùn)輸支出(類)公路水路運(yùn)輸(款)1722.25萬(wàn)元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、規(guī)劃前期費(fèi)用支出,交通運(yùn)輸管理業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出,交通綜合行政執(zhí)法專項(xiàng)支出,交通工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)專項(xiàng)支出,地方公路養(yǎng)護(hù)、地方公路橋(涵)管養(yǎng)、改造,貨物碼頭管理專項(xiàng)支出,返還企業(yè)政策性補(bǔ)貼支出、對(duì)企事業(yè)單位單位補(bǔ)助,客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助支出等。
交通運(yùn)輸支出(類)成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)490.33萬(wàn)元,主要用于對(duì)城市公交的補(bǔ)貼,對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼,對(duì)出租車的補(bǔ)貼等。
交通運(yùn)輸支出(類)車輛購(gòu)置稅支出(款)346.26萬(wàn)元,主要用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
節(jié)能環(huán)保支出,污染防治200萬(wàn)元。
糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油事務(wù)(款)0.6萬(wàn)元,主要用于油價(jià)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
其他支出(類)其他支出(款)25萬(wàn)元,主要用于公共交通專項(xiàng)補(bǔ)貼。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
鶴山市交通運(yùn)輸局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1924.35萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出1106.79萬(wàn)元,占基本支出的57.52 %。主要包括基本工資693.3萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼85.47萬(wàn)元、獎(jiǎng)金147.74萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi) 134.27萬(wàn)元、績(jī)效工資46.01萬(wàn)元。
(二)商品和服務(wù)支出152.15萬(wàn)元,占基本支出的7.8 %。主要包括辦公費(fèi) 11.53萬(wàn)元、印刷費(fèi) 0.21萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)3.69 萬(wàn)元、郵電費(fèi)24.35 萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.61萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.19 萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)8.38萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.39萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.91萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)17.45萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.82萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.42 萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出37.23萬(wàn)元。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助663.36萬(wàn)元,占基本支出的 34.47%。主要包括退休費(fèi) 262.76萬(wàn)元、撫恤金4.75萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)15.22萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金19.09萬(wàn)元、住房公積金119.54萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出242萬(wàn)元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共45.92萬(wàn)元,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。與上年同期持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 37.8萬(wàn)元,主要包括:
(1)報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛、更新購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;(2)公務(wù)車保有量17輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.8萬(wàn)元,比2015年減少5.05萬(wàn)元,減少原因是加強(qiáng)和完善公務(wù)用車的管理,實(shí)行統(tǒng)一站點(diǎn)維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)和統(tǒng)一報(bào)廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場(chǎng)的規(guī)定,最大限度提高車輛使用效率。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出8.12萬(wàn)元,主要用于交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目洽談、考察調(diào)研及交通運(yùn)輸管理工作與相關(guān)單位業(yè)務(wù)合作交流等公務(wù)活動(dòng)接待的支出。共公務(wù)接待59批次,接待人數(shù)1351人。公務(wù)接待費(fèi)比2015年減少6.19萬(wàn)元,減少原因是嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(按實(shí)際情況說(shuō)明即可)
1、交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共154.2萬(wàn)元,主要經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、交通運(yùn)輸局2016年(含下屬單位)政府采購(gòu)合計(jì)數(shù)1536718元。其中交通運(yùn)輸局政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)247548元:主要用于購(gòu)買服務(wù)器、復(fù)印機(jī)、電腦等;公路管理站政府采購(gòu)數(shù)1262340元:主要用于購(gòu)買工程機(jī)械、投影儀、印刷設(shè)備等;交通管理總站政府采購(gòu)數(shù)20480元:主要用于購(gòu)買臺(tái)式電腦及打印機(jī);港航管理所政府采購(gòu)數(shù)6350元。
3、固定資產(chǎn)占有情況:交通運(yùn)輸局共有車輛6臺(tái),交管總站4臺(tái),公路站12臺(tái),港航所2臺(tái),總共22臺(tái)車。其中包括一般公務(wù)車10臺(tái),執(zhí)勤執(zhí)法車4臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車8臺(tái)。
4、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
交通運(yùn)輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置公交發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目(對(duì)老年人殘疾人優(yōu)惠乘車補(bǔ)貼),完成資金208萬(wàn)元。
5、專業(yè)名詞解釋(對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋,如一般公共預(yù)算、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等)
(一)、 財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金收入。
(二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。
(三)、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)、其他收入:指上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
(五)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(六)、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
(七)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(八)、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
(十一)、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十三)、社會(huì)保障和就業(yè)支出:指社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費(fèi)和退休費(fèi)、撫恤費(fèi)等。
(十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)支出。
(十五)、交通運(yùn)輸?shù)戎С觯?反映政府交通運(yùn)輸支出。具體包括:公路水路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸、民用航空運(yùn)輸、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼、其他交通運(yùn)輸支出。
(十六)、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼支出。
(十七)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。