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鶴山市交通運輸局2016年度預(yù)算公開
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第一部分  2016年鶴山市交通運輸局預(yù)算基本情況說明    


   

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市交通運輸局是主管全市交通運輸工作的職能部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運輸工作的方針政策和法律法規(guī),結(jié)合我市實際組織擬訂全市交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。負(fù)責(zé)涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。承擔(dān)交通建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)公路、水路交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理和維護,負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價的監(jiān)督管理工作,承擔(dān)地方鐵路、軌道交通建設(shè)有關(guān)協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)道路運輸、水路運輸、公路路政、港口行政監(jiān)督管理工作,負(fù)責(zé)港航設(shè)施建設(shè)使用岸線布局的行業(yè)管理工作,負(fù)責(zé)城市公共交通監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,組織實施重點物資和緊急客貨運輸,負(fù)責(zé)公路、水路交通戰(zhàn)備工作。實施交通運輸行業(yè)科技政策,組織重大交通科技項目攻關(guān),指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè),指導(dǎo)、監(jiān)督交通運輸行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實施,指導(dǎo)交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通運輸行業(yè)利用外資工作,開展對外交流與合作工作等。

納入部門預(yù)算編制有下屬3個事業(yè)單位,包括:鶴山市交通管理總站、鶴山市地方公路管理站、鶴山市港航管理所。

(二)人員構(gòu)成情況

鶴山市交通運輸局編制51名,實有74人(含在編49人,其他人員25人),退休22人。下屬事業(yè)單位編制36名,實有97人(含其他人員63人),退休30人。


   

第二部分 部門預(yù)算公共表格    

   

       請點擊查看:2016部門預(yù)算整改公開表格說明.XLS    


   

      第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明    

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算4485.15萬元;比上年預(yù)算數(shù)減少1876.53萬元,原因是主要減少了成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼和其他項目支出。

2016年本部門支出預(yù)算4485.15萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1876.53萬元,原因是主要減少了成品油價格改革對交通運輸?shù)难a貼和其他項目支出。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排56.82萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元;公務(wù)用車購置費支出0萬元;公務(wù)用車運行維護費支出42.49萬元;公務(wù)接待費支出14.33萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2016年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計56.82萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少7.24萬元。其中:因公出國(境)經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算42.49萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少6.75萬元,減少原因:加強和完善公務(wù)用車的管理,實行統(tǒng)一站點維修、一車一卡加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位停車場的規(guī)定,最大限度提高車輛使用效率。

公務(wù)接待費支出預(yù)算14.33萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元,減少原因:減少原因是嚴(yán)格落實“八項規(guī)定”,執(zhí)行厲行節(jié)約的有關(guān)要求,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),減少不必要的開支。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排65.7萬元,比2015年減少4.13萬元,下降6%,減少原因是公務(wù)接待支出和公務(wù)用車維護費用減少。其中:公務(wù)用車維護費5.6萬元,其他商品和服務(wù)支出60.1萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門(含下屬單位)政府采購合計數(shù)1244050元。其中交通運輸局政府采購預(yù)算數(shù)314250元:主要用于購買攝影器材、復(fù)印機、電腦、投影儀等;公路管理站政府采購數(shù)821700元:主要用于購買工程機械、攝影器材、工具汽車等;交通管理總站政府采購數(shù)21300元:主要用于購買電腦及打印機;港航管理所政府采購數(shù)86800元:主要用于購買電腦、審計評估服務(wù);


   

五、固定資產(chǎn)占有情況:交通運輸局共有車輛6臺,交管總站4臺,公路站3臺,港航所2臺,總共15臺車。其中包括一般公務(wù)車9臺,執(zhí)勤執(zhí)法車4臺、公車平臺租用車2臺。大型工程機械設(shè)備1臺。

六.績效目標(biāo)設(shè)置情況

交通運輸局下屬事業(yè)單位交管總站2016年設(shè)置了公交發(fā)展專項項目,預(yù)算資金343萬元。


   

第四部分  名詞解釋    

(一)、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。    

(二)、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。    

 (三)、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

       (四)、其他收入:指上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
       (五)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       (六)、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
       (七)、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       (八)、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
       (九)、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
       (十)、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
       (十一)、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行維護費,單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
       (十二)、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
       (十三)、社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
       (十四)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
       (十五)、交通運輸?shù)戎С觯?反映政府交通運輸支出。具體包括:公路水路運輸、鐵路運輸、民用航空運輸、石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼、其他交通運輸支出。
       (十六)、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。
       (十七)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。