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2015年鶴山市科工商務(wù)局部門決算基本情況說明
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2015年鶴山市科工商務(wù)局決算公開說明


目       錄

 

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分   鶴山市科工商務(wù)局概況

(一)部門職責(zé)

   市科工商務(wù)局的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)科學(xué)技術(shù)、工業(yè)、商務(wù)、口岸、知識產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域的方針、政策和法律法規(guī)政策。
(二)負(fù)責(zé)工業(yè)發(fā)展、對外貿(mào)易、國內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)濟合作、外商投資、能源、信息化、開發(fā)區(qū)、口岸等方面的管理和促進工作;促進科技發(fā)展、技術(shù)創(chuàng)新,負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)、無線電通信、知識產(chǎn)權(quán)和專利管理工作。
(三)負(fù)責(zé)對全市工業(yè)、商業(yè)行業(yè)實施行業(yè)管理,擬定地方性的行業(yè)規(guī)范和經(jīng)濟技術(shù)政策,并組織實施。
(四)指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)進步、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、技術(shù)引進和消化吸收工作,組織和推進新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)推廣、重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化、重大技術(shù)裝備研制。組織實施科技攻關(guān)計劃、科技成果重點推廣計劃和技術(shù)創(chuàng)新工程等科技計劃項目。
(五)負(fù)責(zé)科技、工業(yè)、商務(wù)、口岸建設(shè)、知識產(chǎn)權(quán)和信息化領(lǐng)域內(nèi)的各項專項資金項目的申報、管理和使用。
(六)推進高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用技術(shù)的開發(fā)與推廣工作,擬訂促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合政策,組織實施深化產(chǎn)學(xué)研合作行動計劃,組織重大科技成果應(yīng)用示范。
(七)負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護和專利的申報、實施;強化專利執(zhí)法工作,處理專利糾紛;推動知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運用、保護和管理體系建設(shè)。
(八)歸口管理科技成果、科技獎勵、技術(shù)市場等工作;科技評估和科技統(tǒng)計管理;促進科技服務(wù)機構(gòu)的發(fā)展;負(fù)責(zé)科技信息工作、國防科技裝備動員工作。
(九)負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作,擬訂并組織實施能源節(jié)約、循環(huán)經(jīng)濟、資源綜合利用和促進清潔生產(chǎn)工作。
(十)依法規(guī)范商品市場運行秩序。推動市場誠信建設(shè),推動農(nóng)村商業(yè)網(wǎng)點、城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃和體系建設(shè)。推進生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推行現(xiàn)代流通方式。
(十一)負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作,指導(dǎo)和管理再生資源回收工作,依法對拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通、報廢汽車和舊貨流通業(yè)進行監(jiān)督管理。
(十二)宏觀指導(dǎo)本市外商投資工作,承擔(dān)外商投資企業(yè)和外商投資項目審批的相關(guān)工作;監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行法律法規(guī)和合同、章程情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題;指導(dǎo)、管理加工貿(mào)易業(yè)務(wù)。
(十三)宏觀指導(dǎo)本市對外貿(mào)易活動,組織實施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國際品牌建設(shè);組織、指導(dǎo)和監(jiān)督對外經(jīng)貿(mào)活動;辦理進出口企業(yè)經(jīng)營資格備案工作;推動外貿(mào)新業(yè)態(tài)發(fā)展;參與各項外貿(mào)促進工作。
(十四)監(jiān)測、統(tǒng)計、分析外經(jīng)貿(mào)宏觀運行情況,制訂促進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展的工作措施和政策建議;會同有關(guān)部門貫徹落實涉及對外貿(mào)易的國際規(guī)則和有關(guān)政策,處理涉外知識產(chǎn)權(quán)和貿(mào)易糾紛,促進進出口公平貿(mào)易,維護產(chǎn)業(yè)安全。
(十五)負(fù)責(zé)口岸綜合協(xié)調(diào)管理。
(十六)統(tǒng)籌全市信息化建設(shè)。推進信息技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的普及應(yīng)用,組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)信息資源開發(fā)共享、利用,協(xié)調(diào)指導(dǎo)電子商務(wù)以及社會和經(jīng)濟各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用,協(xié)調(diào)推進信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(十七)牽頭實施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)企業(yè)數(shù)據(jù)信息采集、統(tǒng)計、分析、報告等企業(yè)情況綜合工作。牽頭做好培育大型骨干企業(yè)工作。負(fù)責(zé)中小微企業(yè)和民營經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo)工作。
(十八)配置和管理無線電頻譜資源,依法監(jiān)督管理無線電臺(站),負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處工作,協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜,維護空中電波秩序,依法組織實施無線電管制。
(十九)組織協(xié)調(diào)全市煤炭、電力、油品等重點物資運輸能力供應(yīng)。負(fù)責(zé)民用爆炸物品的行業(yè)管理及其生產(chǎn)、銷售安全的監(jiān)督管理。
(二十)承擔(dān)工業(yè)園區(qū)綜合協(xié)調(diào)和考核指導(dǎo)工作。
(二十一)貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)方針,擬定地方防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,做好地震監(jiān)測預(yù)報工作,開展防震抗震的科普宣傳工作。
(二十二)負(fù)責(zé)制定科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和政策,推動科普工作發(fā)展。
(二十三)承辦市委、市政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

   科工商務(wù)局內(nèi)設(shè)14個股(室),包括:辦公室、工業(yè)發(fā)展股、企業(yè)服務(wù)股、商貿(mào)流通股、科技發(fā)展股、外貿(mào)發(fā)展股、能源發(fā)展股、口岸股、無線電管理股、信息化推進股、投資促進股、外商投資股、知識產(chǎn)權(quán)與地震股、科協(xié)。編制49人,實有53人,離退休146人。

  部門決算單位是鶴山市科工商務(wù)局1個單位,是2015年機構(gòu)改革新組建的單位,本部門沒有下屬單位。

第二部分   鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算表

(見附件:公開01-09表)

第三部分  鶴山市科工商務(wù)局2015年部門決算情況說明

   2015年支出決算12865.32萬元,其中:財政撥款支出12750.17萬元。

  2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1704.51萬元,占13.37%,其中:工資福利支出726.56萬元,對個人和家庭的補助871.08萬元,商品和服務(wù)支出106.87萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項目支出決算11045.66萬元,占86.63%,主要支出項目有科學(xué)技術(shù)支出1565.47萬元,資源勘探信息等支出7711.77萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1335.01萬元,一般公共服務(wù)支出等支出433.41

元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

  2015年決算收入12865.32萬元,其中:財政撥款收入12861.58萬元,其他收入3.74萬元。2015年支出決算12865.32萬元,其中:財政撥款支出12861.58萬元,其他收入支出3.74萬元。

二、2015年收入決算情況說明

2015年決算收入12865.32萬元,其中:財政撥款收入12861.58萬元,占決算收入99.97%;其他收入3.74萬元,占決算收入0.03%

三、2015年度支出決算情況說明

2015年支出決算12865.32萬元,其中:財政撥款支出12861.58萬元。占決算支出99.97%;其他支出3.74萬元,占決算支出0.03%

四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年度財政撥款收入12861.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加8988萬元,增長232.03%,主要原因是上級追加扶持企業(yè)專項資金。其中政府性基金預(yù)算財政撥款111.41萬元,比年初預(yù)算減少55.29萬元,下降33.17%,主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出。

2015年財政撥款支出12861.58萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加8988萬元,增長232.03%,主要原因是加大對企業(yè)的扶持專項支出。其中政府性基金預(yù)算財政撥款111.41萬元,比年初預(yù)算減少55.29萬元,下降33.17%,主要原因土地開發(fā)支出項目安排下年支出。其中:一般公共服務(wù)支出1031.84萬元,教育支出1.54萬元,科學(xué)技術(shù)支出1733.59萬元,社會保障和就業(yè)支出760.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出86.64萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.7萬元,資源勘探信息等支出7719.48萬元,商業(yè)服務(wù)等支出1335.01萬元,住房保障支出85.88萬元,其他支出3.31萬元。

五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年一般公共預(yù)算財政撥款支出12750.17萬元。按用途劃分,基本支出1704.51萬元,占13.37%,其中:工資福利支出726.56萬元,對個人和家庭的補助871.08萬元,商品和服務(wù)支出106.87萬元;項目支出決算11045.66萬元,占86.63%,主要支出項目有:科學(xué)技術(shù)支出項目1565.47萬元,制造業(yè)支出項目7060.43萬元,工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管53萬元,中小企業(yè)發(fā)展支出項目598.34萬元,涉外發(fā)展服務(wù)支出項目1335.01萬元,一般公共服務(wù)支出項目430.09萬元,其他支出3.31萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年財政撥款基本支出1704.51萬元,其中:人員經(jīng)費支出1597.64萬元,公用經(jīng)費106.87萬元。

七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共32.62萬元,具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。年初預(yù)算支出0萬元,沒有增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出20.65萬元,(1)報廢0輛、更新購置0輛,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運行及維護支出20.65萬元,平均毎輛6.88萬元,主要是用于一般公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。公務(wù)用車運行及維護費支出與預(yù)算對比減少4.29萬元,主要是加強了車輛的管理,建立車輛使用登記制度,節(jié)約了車輛使用費用。

  3.公務(wù)接待費支出11.97萬元,主要用于招商引資客商接待和調(diào)研接待。與預(yù)算對比減少0.03萬元,主要原因是加強了接待費的審批,嚴(yán)格按照接待費開支標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行報銷,節(jié)約了開支。國內(nèi)公務(wù)接待批次72個,接待人次530人。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出106.87萬元。

(二)政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額93.97萬元,其中:政府采購貨物支出24.22萬元、政府采購工程支出49.85萬元,政府采購服務(wù)支出19.9萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20151231日,本部門共有車輛3輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車1輛(市公車平臺用車)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設(shè)

0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

暫未能開展預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

三、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


附件:2015決算.ZIP