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2015年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開
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目       錄

 

        第一部分   鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

       (一)部門主要職能

       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

       第二部分  鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表

       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

       三、支出決算表

       四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

       五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

       九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       第三部分  鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說(shuō)明
   

       第四部分  名詞解釋

 

       第一部分  鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況

       (一) 部門主要職能

       鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局(以下簡(jiǎn)稱鶴山市社保局)是主管全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作的職能部門。主要職責(zé):

       1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方面的方針政策和法律法規(guī)。

       2.配合上級(jí)部門擬定本市社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳規(guī)劃、目標(biāo)任務(wù);執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)本市社會(huì)保險(xiǎn)基金核算、存儲(chǔ)、劃撥、調(diào)劑管理工作。

       3.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。

       4.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù),負(fù)責(zé)本市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析。負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄和個(gè)人賬戶的信息資料。

       5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

       6.開展新型農(nóng)村(被征地農(nóng)民)養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

       7.負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓(xùn)工作,在市人力資源和社會(huì)保障局的組織下,協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會(huì)化服務(wù)管理工作。

       8.承辦市人民政府、市人社局交辦的其他事項(xiàng)。

       (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

       1.按照部門決算編報(bào)要求,納入社保局2015年度部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),本部門沒有下屬單位。

       2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市社保局內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、職工養(yǎng)老失業(yè)待遇股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)股、職工醫(yī)療生育工傷待遇股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇股、信息管理股、稽核內(nèi)審股9個(gè)職能股室。在職人員編制37人,實(shí)有35人,退休12人。

      

       第二部分   鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算表(見附件)

       
   

       第三部分   鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2015年部門決算情況說(shuō)明

       一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

       (一)年度收入總體情況

       鶴山市社保局2015年度收入8266.64萬(wàn)元,其中本年收入8266.64萬(wàn)元。具體情況如下:

財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加3059.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.77%。主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。今年3月份,為447820人次城鄉(xiāng)居民補(bǔ)發(fā)了基礎(chǔ)養(yǎng)老金共672萬(wàn)元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元.二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2014年的基礎(chǔ)上提高60元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       (二) 年度支出總體情況

        1.社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出,比上年決算數(shù)增加3116.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.75%,主要原因:一是提高了城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金和參保繳費(fèi)補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn);二是提高了其他社會(huì)保障和就業(yè)部分支出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。

       2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金,比上年決算數(shù)減少65.98萬(wàn)元,下降3.02%,主要原因是一部分人轉(zhuǎn)投職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)減少。

       3.農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。主要用于為貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)。2014年沒有發(fā)生該項(xiàng)目支出。

       4.住房保障支出52.26萬(wàn)元,主要用于支付單位職工住房公積金,比上年決算數(shù)增加5.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.72%,主要原因是隨著職工工資晉升,住房公積金標(biāo)準(zhǔn)略有提高。

       二、2015年收入決算情況說(shuō)明

       2015年度收入合計(jì)8266.64萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)1344.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       三、2015年度支出決算情況說(shuō)明

       2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8266.64萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)1344.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       分功能科目來(lái)看,社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金;農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。主要用于為貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi);住房保障支出52.26萬(wàn)元,主要用于支付單位職工住房公積金。

       四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

       2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)8266.64萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8266.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1344.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.42%,主要原因:一是根據(jù)粵人社發(fā)[2015]17號(hào)文規(guī)定,從2014年7月1日起,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)由每人每月80元提高至95元;2015年7月1日起,提高至每人每月100元。參保繳費(fèi)補(bǔ)貼按高、低兩個(gè)檔次分別由30元和60元提高至40元和70元. 二是按照粵財(cái)社[2015]62號(hào)、75號(hào)文規(guī)定,2015年城鄉(xiāng)醫(yī)療個(gè)人繳費(fèi)不低于120元,各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2014年的320元提高至380元,達(dá)到人均380元;2016年度個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由90元提高至150元(在2015年10至12月征收)。三是其他社會(huì)保障和就業(yè)支出標(biāo)準(zhǔn)略有提高;四是貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。

       分功能科目來(lái)看,社會(huì)保障和就業(yè)支出6092.43萬(wàn)元,主要用于社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)管理經(jīng)費(fèi)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休支出、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2117.95萬(wàn)元,主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、行政單位醫(yī)療費(fèi)、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)金;農(nóng)林水支出4萬(wàn)元。主要用于為貫徹落實(shí)市委、市政府城鄉(xiāng)扶貧工作規(guī)劃,繼續(xù)做好扶貧工作,落實(shí)結(jié)對(duì)幫扶經(jīng)費(fèi);住房保障支出52.26萬(wàn)元,主要用于支付單位職工住房公積金。

       六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

       2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算665.17萬(wàn)元,其中:工資福利支出429.01萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助136.09萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出100.07萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加37.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.01%。主要原因:一是2015年度各險(xiǎn)種繳費(fèi)工資及比例調(diào)整,社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加;二是加大社?!叭珕T足額”參保工作力度,印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出增加。三是住房公積金支出增加。

       七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

       2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共 20.37 萬(wàn)元,具體情況如下:

       1.2015年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0元。

       2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出共13.02萬(wàn)元,主要包括:(1)2015年報(bào)廢2輛,沒有更新購(gòu)置車輛;(2)公務(wù)車保有量4輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.02萬(wàn)元,平均每輛 3.26萬(wàn)元。比去年同期減少4.98萬(wàn)元,減幅27.67%。減少原因:按照《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,我局對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修,實(shí)行一車一油卡管理,定點(diǎn)加油,燃油費(fèi)實(shí)行定額支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央 “六條禁令”中有關(guān)公車使用的規(guī)定,不準(zhǔn)違反規(guī)定使用公車,嚴(yán)禁公車私用。

       3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.35 萬(wàn)元,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待74批次,736人次,主要用于本部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,比去年同期減少2.64萬(wàn)元,減幅26.43%。減少原因:為規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作,厲行節(jié)約,杜絕浪費(fèi),我局嚴(yán)格執(zhí)行《鶴山市人力資源和社會(huì)保障局工作制度》,規(guī)范公務(wù)接待費(fèi)支出的管理。一是辦公室負(fù)責(zé)接待工作的組織、安排和協(xié)調(diào),統(tǒng)一管理接待費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。二是公務(wù)接待實(shí)行“領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、對(duì)口接待、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、從嚴(yán)控制”的原則,嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)接待,杜絕鋪張浪費(fèi)。三是公務(wù)接待費(fèi)用原則上以公務(wù)卡支付,憑發(fā)票回單位辦理報(bào)銷手續(xù)。

       八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

       (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

       2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)100.07萬(wàn)元,比上年減少33.21萬(wàn)元,下降24.92%。主要原因是2015年新增兩名退休人員、調(diào)入兩名在職人員及1名在職人員辭職,在職人員減少,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之減少。

       (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

       2015年本部門政府采購(gòu)支出總額4.25萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.25萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.25萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

       (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

       截止2015年12月31日,本部門國(guó)有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

       (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

        2015年本部門沒有開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。


   

       第四部分  名詞解釋

       一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

       二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

       三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

       四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

       五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

       六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

       七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


   


   


   

 附件:2015年度鶴山市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門決算公開表格.XLS    

                          2015年社?;饹Q算公開(財(cái)政表格).XLS