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2016年度鶴山市審計局部門預(yù)算公開
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2016年鶴山市審計局部門預(yù)算公開

 

 

目錄

 

第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責(zé)

    二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    七、一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

    第一部分  鶴山市審計局概況

    一、主要職責(zé)

    鶴山市審計局是主管全市審計工作的職能部門。主要職能:負責(zé)對國家財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督,維護國家財政經(jīng)濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計工作的方針、政策,起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃,制定并組織實施年度審計計劃。參與起草審計相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。向市人民政府和上一級審計機關(guān)提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市人民政府委托向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告。向市人民政府和上一級審計機關(guān)報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

    二、機構(gòu)設(shè)置

    (一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。

    (二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿(mào)審計股、績效審計股、經(jīng)責(zé)審計股,共6個職能股室。審計局行政編制19人,實有19人(行政編制18人,原工勤1人),離退休8人。


    第二部分  2016年部門預(yù)算表

表1

收支總體情況表

單位名稱: 鶴山市審計局                                           單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預(yù)算

項 目

2016年預(yù)算

一、財政撥款

 590.94

一、基本支出

 453.60

二、財政專戶撥款

 -  

二、項目支出

 148.12

三、其他資金

 -  

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 -  





本年收入合計

 590.94

本年支出合計

 601.72





四、上級補助收入

 -  

四、對附屬單位補助支出

 -  

五、附屬單位上繳收入

 -  

五、上繳上級支出

 -  

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 -  

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 -  

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 10.78



收入總計

 601.72

支出總計

 601.72

注:財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

 


表2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市審計局                                 &;         單位:萬元

項 目

2016年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

 590.94

    一般公共預(yù)算撥款

 590.94

    基金預(yù)算撥款


二、財政專戶撥款

 -  

    教育收費


    其他財政收入撥款


三、其他資金


    事業(yè)收入


    事業(yè)單位經(jīng)營收入


    其他收入




本年收入合計

 590.94



四、上級補助收入


五、附屬單位上繳收入


六、用事業(yè)基金彌補收支總額


七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 10.78



收 入 總 計

 601.72

 


表3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

項 目

2016年預(yù)算

一、基本支出

 453.60

    工資福利支出

 313.93

    一般商品和服務(wù)支出

 48.90

    對個人和家庭的補助

 90.77



二、項目支出

 148.12

    日常運轉(zhuǎn)類項目

 90.78

    政府購買服務(wù)類項目


    其他類項目

 15.00

    科技研發(fā)類項目


    基本建設(shè)類項目

 23.00

    補助企事業(yè)類項目


    信息化運維類項目


    專項業(yè)務(wù)類項目


    因公出國(境)項目


    信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 19.34



三、事業(yè)單位經(jīng)營支出




本年支出合計

 601.72



四、對附屬單位補助支出


五、上繳上級支出


六、結(jié)轉(zhuǎn)下年




支 出 總 計

 601.72

 


表4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預(yù)算

項 目

2016年預(yù)算


一、一般公共預(yù)算

 590.94

一、一般公共預(yù)算

 601.72


二、政府性基金預(yù)算


二、政府性基金預(yù)算



三、國有資本經(jīng)營預(yù)算


三、國有資本經(jīng)營預(yù)算








本年收入合計

 590.94

本年支出合計

 601.72







四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 10.78

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 -  


收入總計

 601.72

支出總計

 601.72


 


表5

一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出


合計

 601.72

 453.60

 148.12


[201]一般公共服務(wù)支出

 485.62

 352.50

 133.12


    [20108]審計事務(wù)

 485.62

 352.50

 133.12


      [2010801]行政運行

 327.90

 327.90



      [2010802]一般行政管理事務(wù)

 27.20

 22.20

 5.00


      [2010803]機關(guān)服務(wù)

 2.40

 2.40



      [2010804]審計業(yè)務(wù)

 38.50


 38.50


      [2010806]信息化建設(shè)

 28.62


 28.62


      [2010899]其他審計事務(wù)支出

 61.00


 61.00


[205]教育支出

 15.00


 15.00


    [20508]進修及培訓(xùn)

 15.00


 15.00


      [2050803]培訓(xùn)支出

 15.00


 15.00


[208]社會保障和就業(yè)支出

 51.33

 51.33



    [20805]行政事業(yè)單位離退休

 51.33

 51.33



      [2080501]歸口管理的行政單位離退休

 51.33

 51.33



[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

 14.59

 14.59



    [21005]醫(yī)療保障

 10.33

 10.33



      [2100501]行政單位醫(yī)療

 10.33

 10.33



    [21007]計劃生育事務(wù)

 4.26

 4.26



      [2100717]計劃生育服務(wù)

 4.26

 4.26



[221]住房保障支出

 35.18

 35.18



    [22102]住房改革支出

 35.18

 35.18



      [2210201]住房公積金

 35.18

 35.18



 

 

 

 

 

 

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2016年預(yù)算

合計

 453.60

[301]工資福利支出

 313.93

    [30101]基本工資

 191.05

    [30102]津貼補貼

 24.78

    [30103]獎金

 24.80

    [30104]社會保障繳費

 73.30

[302]商品和服務(wù)支出

 48.90

    [30207]郵電費

 8.22

    [30217]公務(wù)接待費

 5.30

    [30231]公務(wù)用車運行維護費

 5.60

    [30239]其他交通費用

 13.98

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

 15.80

[303]對個人和家庭的補助

 90.77

    [30301]離休費

 7.13

    [30302]退休費

 44.20

    [30309]獎勵金

 4.26

    [30111]住房公積金

 35.18


表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目

2016年預(yù)算

合計

 148.12

[302]商品和服務(wù)支出

 128.78

  [30213]維修(護)費

 23.00

    [30216]培訓(xùn)費

 15.00

    [30299]其他商品和服務(wù)支出

 90.78

[310]其他資本性支出

 19.34

    [31002]辦公設(shè)備購置

 19.34

 


表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱:鶴山市審計局                                           單位:萬元

項 目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費


“三公”經(jīng)費

 10.90

其中:(一)因公出國(境)支出


                (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

 5.60

              1.公務(wù)用車購置


              2. 公務(wù)用車運行維護費

 5.60

                (三)公務(wù)接待費支出

 5.30



注:

1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

2、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。


表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

0.00

0.00

0.00

















注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。

 

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

合計

 453.60

453.60

 453.60





鶴山市審計局

 -  

 -  

 -  





    工資和福利支出

 313.93

313.93

 313.93





    商品和服務(wù)支出

 48.90

 48.90

 48.90





    對個人和家庭的補助

 90.77

 90.77

 90.77





 

 

 

表11

2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱:鶴山市審計局                                            單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

××

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

148.12

137.34

137.34




10.78


鶴山市審計局

 -  

 -  







    商品和服務(wù)支出

128.78

118.00

118.00




10.78


    其他資本性支出

 19.34

 19.34

 19.34






 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算601.72萬元,比上年增加100.03萬元,增長19.94%,主要原因是主要是由于公務(wù)員工資福利調(diào)整等;支出預(yù)算601.72萬元,比上年增加100.03萬元,增長19.94%,主要原因是由于信息化建設(shè)、辦公樓維修維護、公務(wù)員工資福利調(diào)整等。

 二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排10.90萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費5.60萬元,與上年保持不變;公務(wù)接待費5.30萬元,與上年保持不變。

 三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排26.70萬元,與上年保持不變。其中:公務(wù)接待費5.30萬元,公務(wù)用車運行維護費5.60萬元,其他商品和服務(wù)支出15.80萬元。

 四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排19.34萬元,其中:貨物類采購預(yù)算19.34萬元,工程類采購預(yù)算0萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

 五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為通用設(shè)備、專用設(shè)備、家具用具,主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:固定資產(chǎn)合計164.31萬元,占有使用車輛情況,共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛。

 六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年,本部門沒有推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入,包括一般公共預(yù)算收入、基金預(yù)算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

5.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10.社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。   

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。   

12.住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補貼支出。

13.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。



附表:鶴山市審計局2016年部門預(yù)算公開表格說明.XLS