目 錄
第一部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所概況
一、 部門主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所概況
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部門職責(zé)
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項(xiàng)、報(bào)建、招標(biāo)、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所編制3人,實(shí)有2人。
第二部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算表
第三部分 鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年部門決算情況說明
2016年支出決算133.02萬元,其中:財(cái)政撥款支出133.02萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出33.40萬元,占25.11%,其中:工資福利支出24.11萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.32萬元,商品和服務(wù)支出1.97萬元,其他資本性支出等支出0萬元;項(xiàng)目支出決算99.62萬元,占74.89%,主要支出項(xiàng)目有:水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬元,水利工程建設(shè)36.24萬元,農(nóng)田水利4.31萬元,水資源安排的支出47.29萬元。
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬元,具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長(zhǎng)15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
3.事業(yè)收入0萬元;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元;
5.附屬單位上繳收入0萬元;
6.其他收入0萬元。
(二)年度支出總體情況
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年支出決算數(shù)為:133.02萬元,具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長(zhǎng)3.25%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長(zhǎng)15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計(jì)算比例減少。
二、2016年收入決算情況說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年全年收入合計(jì):133.02萬元,其中:
1.財(cái)政撥款收入133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長(zhǎng)15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;
3.事業(yè)收入0萬元;
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元;
5.附屬單位上繳收入0萬元;
6.其他收入0萬元。
三、2016年度支出決算情況說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年度支出決算合計(jì):133.02萬元。其中:財(cái)政撥款支出133.02萬元;包括:
(一)基本支出33.40萬元,占25.11%。其中:工資福利支出24.11萬元,占72.19%;商品和服務(wù)支出1.97萬元,占5.89%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬元,占21.92%。
(二)項(xiàng)目支出99.62萬元,占74.89%。其中:一般公共服務(wù)農(nóng)林水決算支出99.62萬元,主要支出項(xiàng)目有:水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理11.78萬元,占11.82%;水利工程建設(shè)36.24萬元,占36.37%;農(nóng)田水利4.31萬元,占4.33%;水資源安排的支出47.29萬元,占47.48%。
四、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年收入決算數(shù)為133.02萬元,具體情況如下 :
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長(zhǎng)15.32%。主要原因:是住房公積金、住房改革性補(bǔ)貼等原因?qū)е氯藛T工資增加、退休人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加等。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年支出決算數(shù)為:133.02萬元,具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長(zhǎng)3.25%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長(zhǎng)15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計(jì)算比例減少。
五、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.02萬元,比2015年決算增加20.38萬元,增長(zhǎng)15.32%。具體情況如下:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.23萬元,主要支出項(xiàng)目是行政事業(yè)單位離退休支出,比2015年決算數(shù)增加0.04萬元,增長(zhǎng)3.25%,主要原因是計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高。
2.農(nóng)林水支出129.12萬元,主要支出項(xiàng)目是機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)田水利、水資源安排的支出,比2015年決算數(shù)增加20.48萬元,增長(zhǎng)15.86%,主要原因是人員工資、住房改革性補(bǔ)貼等增加。
3.住房保障支出2.67萬元,主要支出項(xiàng)目是住房保障支出,比2015年決算數(shù)減少0.14萬元,減少5.24%,主要原因住房保障計(jì)算比例減少。
六、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年一般公共預(yù)算基本支出133.02萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)31.43萬元,占基本支出的23.63%。主要包括:工資福利支出24.11萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.32萬元;
公用經(jīng)費(fèi)1.97萬元,占基本支出的1.48%。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬元。
七、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
鶴山市水利工程項(xiàng)目管理所2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共0.18萬元,完成預(yù)算0.18萬元的100%,具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與上年決算數(shù)持平,原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.18萬元,與上年決算數(shù)持平,2016年發(fā)生國(guó)內(nèi)接待10次,接待人數(shù)共37人,主要用于公務(wù)接待。減少原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央“八大規(guī)定”,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算1.97萬元。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.25萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.50萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬元。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年,本單位政府采購(gòu)決算0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為:本部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年,本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財(cái)政預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的政府性基金資金。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入:指本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。
4.??顚S觅Y金收入:填寫行政事業(yè)性單位當(dāng)年按規(guī)定收取或提取的、納入專戶管理的財(cái)政性資金。
5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。其中:按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金,不計(jì)入事業(yè)收入;從財(cái)政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)批準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金,計(jì)入事業(yè)收入。
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位當(dāng)年在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
7.其他收入:指本年收入中,除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、房屋租金收入、捐贈(zèng)收入等。
8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算撥款收入”、“政府性基金預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度累積的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。