目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
(一)部門主要職責(zé)
鶴山市機(jī)電排灌管理站的主要職能是:負(fù)責(zé)全市農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的行業(yè)管理,協(xié)助推廣新技術(shù)應(yīng)用與交流,指導(dǎo)農(nóng)村小水電站、機(jī)電排灌站的挖潛改造工作。
(二)部門決算單位構(gòu)成
我單位鶴山市機(jī)電排灌管理站沒有下屬單位,按照部門決算編報(bào)要求,單獨(dú)編制本部門決算。
鶴山市機(jī)電排灌管理站共有事業(yè)編制8人,實(shí)有8人,退休人員2人。主要任務(wù):
1、貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策和上級(jí)水利主管部門的決定、指令,以及各項(xiàng)規(guī)章制度;
2、負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電排灌系統(tǒng)規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo);
3、負(fù)責(zé)機(jī)電排灌工程管理、維護(hù)、運(yùn)行安全監(jiān)察督和轄區(qū)的排澇抗旱工作進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào);
4、培訓(xùn)機(jī)電排灌技術(shù)人員和業(yè)務(wù)骨干;
5、承辦市水務(wù)局交辦的其他工作
第三部分 鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度總收入691.93萬元,其中本年收入680.15萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.78萬元。具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入680.08萬元,比上年決算數(shù)增加174.06萬元,增長34.40%,主要變動(dòng)情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障支出減少;二是專項(xiàng)項(xiàng)目支出增加。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.其他收入0.07萬元,比上年決算數(shù)增加0.07萬元,增長0%,主要變動(dòng)情況:其他支出增加。
(二)年度支出總體情況
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度總支出691.93萬元,其中本年支出680.08萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.85萬元。具體情況如下:
1.基本支出131.82萬元,比上年決算數(shù)減少26.83萬元,下降16.92%,主要變動(dòng)情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障支出減少;二是節(jié)能環(huán)保支出和農(nóng)林水支出專項(xiàng)發(fā)生減少。
2.項(xiàng)目支出548.26萬元,比上年決算數(shù)增加200.89萬元,增長57.84%,主要變動(dòng)情況:節(jié)能環(huán)保支出專項(xiàng)增加。
3.上繳上級(jí)支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)680.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.89萬元,比上年決算數(shù)增加141.70萬元,增長31.27%;主要變動(dòng)情況:一是退休人員的增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出增加,導(dǎo)致醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障支出減少;二是節(jié)能環(huán)保支出專項(xiàng)發(fā)生增加,農(nóng)林水支出專項(xiàng)發(fā)生減少 ;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入85.19萬元,比上年決算數(shù) 增加32.36萬元,增長61.26%;主要變動(dòng)情況:項(xiàng)目支出專項(xiàng)增加。
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)680.08萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出594.89萬元,比年初預(yù)算數(shù) 減少534.59萬元,下降47.33%;主要變動(dòng)情況:是退休人員增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出相應(yīng)減少;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出85.19萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少11.57萬元,下降11.96%;主要變動(dòng)情況:是城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項(xiàng)減少。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算1.90萬元的99.48%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算1.90萬元的99.48%。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比,2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.07萬元,下降3.58%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購置支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.07萬元,下降3.58%。因公出國(境)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:厲行節(jié)約,減少開支;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要情況:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬元,占100%。具體情況如下:
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0萬元,2017年我單位沒有下屬單位,公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.89萬元,主要用于公務(wù)接待。2017年,我單位共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè),來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待48次,接待人數(shù)共398人,主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.93萬元,比上年減少0.56萬元,下降6.60%。主要增減變動(dòng)情況是:人員變動(dòng)導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。其中:辦公費(fèi)2.11萬元,手續(xù)費(fèi)0.05萬元,差旅費(fèi)0.04萬元,租賃費(fèi)0.15萬元,會(huì)議費(fèi)0.10萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.10萬元,其他商品和服務(wù)支出2.17萬元。
(二)政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額127.33萬元,其中:政府采購貨物支出6.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出121.12萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對(duì)以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
鶴山市機(jī)電排灌管理站2017年部門決算公開.xlsx