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鶴山市水利工程項目管理所2017年決算公開
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第一部分   鶴山市水利工程項目管理所 概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   鶴山市水利工程項目管理所 概況

  (一)部門主要職責(zé)

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標(biāo)、施工、竣工驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正,協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察部門開展同步預(yù)防職務(wù)犯罪工作。

(二)部門決算單位構(gòu)成

我單位鶴山市水利工程項目管理所沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。

    鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。



第二部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算表



第三部分   鶴山市水利工程項目管理所2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度總收入177.67萬元,其中本年收入177.67萬元。具體情況如下:

1.財政撥款收入177.67萬元,比上年決算數(shù)增加44.65萬元,增長33.57%,主要變動情況:一是人員增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加;二是農(nóng)林水支出專項支出減少,城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

(二)年度支出總體情況

    鶴山市水利工程項目管理所2017年度總支出177.67萬元,其中本年支出177.67萬元。具體情況如下:

1.基本支出35.67萬元,比上年決算數(shù)增加2.27萬元,增長6.804.20%,主要變動情況:人員增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加。

2.項目支出142萬元,比上年決算數(shù)增加42.38萬元,增長42.55%,主要變動情況:城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

3.上繳上級支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

4.經(jīng)營支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年決算數(shù)持平。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

(一)2017年度財政撥款收入說明

鶴山市水利工程項目管理所2017年度財政撥款收入合計177.67萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入120.37萬元,比上年決算數(shù) 減少12.65萬元,下降9.51%;主要變動情況:一是人員增加導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出增加,二是農(nóng)林水支出專項支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入57.30萬元,比上年決算數(shù)增加57.30萬元,增長0%;主要變動情況:城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

(二)2017年度財政撥款支出說明

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度財政撥款支出合計177.67萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出120.37萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少0.6萬元,下降0.5%;主要變動情況:人員變動導(dǎo)致社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出減少,農(nóng)林水支出增加;政府性基金預(yù)算財政撥款支出57.30萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加57.30萬元,增長0%;主要變動情況:城鄉(xiāng)社區(qū)支出專項支出增加。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

   鶴山市水利工程項目管理所2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算0.19萬元的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元;公務(wù)接待費支出決算為0.19萬元,完成預(yù)算0.19萬元的100%。

2017年度“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算數(shù)持平的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出與預(yù)算持平。

與上年相比,2017年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)與上年決算數(shù)0.19萬元持平。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,與上年決算數(shù)持平;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,與上年決算數(shù)持平公務(wù)接待費支出決算0.19萬元,與上年決算數(shù)持平因公出國(境)費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:厲行節(jié)約,減少開支;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出;公務(wù)接待費支出與上年決算數(shù)持平的主要情況:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元;公務(wù)接待費支出0.19萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2017公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0萬元,公務(wù)用車運行及維護(hù)支出0萬元,2017年我單位沒有下屬單位,公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費支出0.19萬元,主要用于公務(wù)接待。2017年,我單位共接待國外來訪團(tuán)組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待11次,接待人數(shù)共39人, 主要用于接待各部門業(yè)務(wù)交流支出。我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1.91萬元,比上年減少0.06萬元,下降3.05%主要增減變動情況是:人員變動導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。其中:辦公費0.50萬元,手續(xù)費0.01萬元,差旅費0.31萬元,租賃費0.20萬元,培訓(xùn)費0.20萬元,培訓(xùn)費0.20萬元,公務(wù)接待費0.19萬元,工會經(jīng)費0.23萬元,其他商品和服務(wù)支出0.27萬元。

(二)政府采購支出情況說明

   2017年本單位政府采購支出總額181.98萬元,其中:政府采購貨物支出103.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出77.99萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況

截至20171231日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。

重點項目績效評價報告。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對重點項目績效評價報告。

以部門為主體開展的項目績效評價報告。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2017年度我單位沒有對以部門為主體開展的項目績效評價報告。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。

上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

三公”經(jīng)費按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。


2017年鶴山市水利工程項目管理所決算公開.xlsx