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2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊預算公開
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2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊預算公開

 

 

第一部分  2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構(gòu)設置、職能

鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能:是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。

(二)人員構(gòu)成情況

鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù) 1人。

 (三)預算年度的主要工作任務

主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點,嚴格落實執(zhí)法巡查制度,及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪,高壓震懾水事違法行為,保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。

二、收入預算說明

2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門收入預算199.67萬元,其中:公共財政預算收入184.68萬元,占92.49%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.99萬元,占7.51%。

三、支出預算說明

(一)支出預算總體情況

2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊支出預算199.67萬元,其中本年支出199.67萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)支出4.39萬元,占2.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,占3.11%;農(nóng)林水支出177.79萬元,占89.04%;住房保障支出11.28萬元,占5.65%。

(二)公共財政預算和基金預算支出情況

2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊公共財政預算支出199.67萬元。其中:

基本支出預算141.08萬元,占70.66%。主要為工資福利性支出108.5萬元,占76.9%;商品和服務支出14.99萬元,占10.63%;對個人和家庭的補助支出17.59萬元,占12.47%。

項目支出預算58.59萬元,占29.34%。主要支出項目有:水資源費安排的支出58.59萬元,占100%;

四、“三公經(jīng)費”預算說明

2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公經(jīng)費”)預算合計10.68萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

(二)公務用車購置費支出0萬元。

(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元。主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出;執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量1輛。

(四)公務接待費支出7.04萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用

“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計10.68萬元,比上年同期減少0.71萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。

(二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平

(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元,比上年同期減少0.36萬元,減少的原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

(四)公務接待費支出7.04萬元,比上年同期減少0.35萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。

 

 

第二部分,部門預算公開表一

 

 

 

 

 2015 年部門收支預算總表

單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數(shù)

項目

預算數(shù)

一、公共財政預算收入

      184.68

一、一般公共服務

 

 

 

二、國防

 

二、基金預算收入

 

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

三、??顚S觅Y金收入

 

五、科學技術(shù)

 

 

 

六、文化體育與傳媒

 

四、事業(yè)收入

 

七、社會保障和就業(yè)

        4.39

 

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

        6.21

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

九、節(jié)能環(huán)保

 

 

 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

 

六、其他收入

 

十一、農(nóng)林水

      177.79

 

 

十二、交通運輸

 

 

 

十三、資源勘探電力信息等

 

 

 

十四、商業(yè)服務業(yè)等

 

 

 

十五、金融

 

 

 

十六、國土海洋氣象等

 

 

 

十七、住房保障

       11.28

 

 

十八、糧油物資儲備

 

 

 

十九、國債還本付息

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

    184.68

本年支出合計

    199.67

七、上級補助收入

 

二十一、上繳上級支出

 

八、附屬單位上繳收入

 

二十二、對附屬單補助支出

 

九、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

       14.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

    199.67

支出總計

    199.67

 

 

 

 

注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。

 

 

第二部分,部門預算公開表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(基本支出)

單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊                         

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預算撥款

基金預算
撥款

 

 

 

合  計

141.08

141.08

 

208

 

 

  社會保障和就業(yè)支出

4.39

4.39

 

 

05

 

    行政事業(yè)單位離退休

4.39

4.39

 

 

 

02

     事業(yè)單位離退休

4.39

4.39

 

210

 

 

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

6.21

6.21

 

 

05

 

    醫(yī)療保障

4.29

4.29

 

 

 

02

     事業(yè)單位醫(yī)療

4.29

4.29

 

 

07

 

    計劃生育事務

1.92

1.92

 

 

 

17

     計劃生育服務

1.92

1.92

 

213

 

 

  農(nóng)林水支出

119.20

119.20

 

 

03

 

    水利

119.20

119.20

 

 

 

01

      行政運行

117.04

117.04

 

 

 

02

      一般行政管理事務

2.16

2.16

 

221

 

 

  住房保障支出

11.28

11.28

 

 

02

 

    住房改革支出

11.28

11.28

 

 

 

01

      住房公積金

11.28

11.28

 

 

 

第二部分,部門預算公開表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(項目支出)

單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊                                                   

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預算撥款

基金預算
撥款

 

 

 

合  計

58.59

58.59

 

213

 

 

   農(nóng)林水支出

58.59

58.59

 

 

03

 

     水利

58.59

58.59

 

 

 

31

       水資源費安排的支出

58.59

58.59

 

 

 

第二部分,部門預算公開表四

 

 

 

 2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊                                                   

 單位:萬元

項目

本年預算數(shù)

合計

10.68

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

7.04

3、公務用車費

3.64

其中:(1)公務用車運行維護費

3.64

      (2)公務用車購置

 

 

 

    注:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

第二部分,部門預算公開表五

 

 

 

 

 

2015年部門公共財政預算撥款
及基金預算撥款支出預算表(基本支出按經(jīng)濟分類科目)

單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊                         

單位:萬元

經(jīng)濟科目

預算內(nèi)

合計

一般公共預算

基金預算

合計

       141.08

         141.08

 

301  工資福利支出

       108.50

         108.50

 

  30101  基本工資

        74.66

          74.66

 

  30102  津貼補貼

         8.99

           8.99

 

  30103  獎金

         8.43

           8.43

 

  30104  社會保障繳費

        16.42

          16.42

 

302  商品和服務支出

        14.99

          14.99

 

  30207  郵電費

         2.16

           2.16

 

  30215  會議費

         1.00

           1.00

 

  30217  公務接待費

         2.00

           2.00

 

  30231  公務用車運行維護費

         3.00

           3.00

 

  30299  其他商品和服務支出

         6.83

           6.83

 

303  對個人和家庭的補助

        17.59

          17.59

 

  30302  退休費

         4.39

           4.39

 

  30309  獎勵金

         1.92

           1.92

 

  30311  住房公積金

        11.28

          11.28