2015年度鶴山市水政監(jiān)察大隊預算公開
第一部分 2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能
鶴山市水政監(jiān)察大隊主要職能:是依法對水事活動進行監(jiān)察檢查,對違反水法規(guī)的行為作出裁決、行政處罰決定或采取其它行政處置措施。受主管部門委托,辦理取水、河道占用、河道采砂等行政許可證和征收相關(guān)的行政事業(yè)性規(guī)費。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市水政監(jiān)察大隊共有參公管理事業(yè)編制10人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù) 1人。
(三)預算年度的主要工作任務
主要抓水政執(zhí)法工作。繼續(xù)以河道違法采砂、破壞水土保持生態(tài)環(huán)境、違法取水等作為執(zhí)法重點,嚴格落實執(zhí)法巡查制度,及時高效處理群眾水事糾紛來信、來訪,高壓震懾水事違法行為,保障我市水事環(huán)境的和諧發(fā)展。
二、收入預算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊部門收入預算199.67萬元,其中:公共財政預算收入184.68萬元,占92.49%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.99萬元,占7.51%。
三、支出預算說明
(一)支出預算總體情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊支出預算199.67萬元,其中本年支出199.67萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)支出4.39萬元,占2.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.21萬元,占3.11%;農(nóng)林水支出177.79萬元,占89.04%;住房保障支出11.28萬元,占5.65%。
(二)公共財政預算和基金預算支出情況
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊公共財政預算支出199.67萬元。其中:
基本支出預算141.08萬元,占70.66%。主要為工資福利性支出108.5萬元,占76.9%;商品和服務支出14.99萬元,占10.63%;對個人和家庭的補助支出17.59萬元,占12.47%。
項目支出預算58.59萬元,占29.34%。主要支出項目有:水資源費安排的支出58.59萬元,占100%;
四、“三公經(jīng)費”預算說明
2015年鶴山市水政監(jiān)察大隊財政撥款開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公經(jīng)費”)預算合計10.68萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二)公務用車購置費支出0萬元。
(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元。主要包括單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及年審稅費等支出;執(zhí)法執(zhí)勤用車保有量1輛。
(四)公務接待費支出7.04萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用
“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費預算支出合計10.68萬元,比上年同期減少0.71萬元。其中:
(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平。
(二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平
(三)公務用車運行維護費支出3.64萬元,比上年同期減少0.36萬元,減少的原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。
(四)公務接待費支出7.04萬元,比上年同期減少0.35萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。
第二部分,部門預算公開表一 | |||
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2015 年部門收支預算總表 | |||
單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊 |
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| 單位:萬元 |
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、公共財政預算收入 | 184.68 | 一、一般公共服務 |
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| 二、國防 |
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二、基金預算收入 |
| 三、公共安全 |
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| 四、教育 |
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三、??顚S觅Y金收入 |
| 五、科學技術(shù) |
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| 六、文化體育與傳媒 |
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四、事業(yè)收入 |
| 七、社會保障和就業(yè) | 4.39 |
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| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 6.21 |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 九、節(jié)能環(huán)保 |
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| 十、城鄉(xiāng)社區(qū) |
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六、其他收入 |
| 十一、農(nóng)林水 | 177.79 |
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| 十二、交通運輸 |
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| 十三、資源勘探電力信息等 |
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| 十四、商業(yè)服務業(yè)等 |
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| 十五、金融 |
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| 十六、國土海洋氣象等 |
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| 十七、住房保障 | 11.28 |
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| 十八、糧油物資儲備 |
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| 十九、國債還本付息 |
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| 二十、其他支出 |
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本年收入合計 | 184.68 | 本年支出合計 | 199.67 |
七、上級補助收入 |
| 二十一、上繳上級支出 |
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八、附屬單位上繳收入 |
| 二十二、對附屬單補助支出 |
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九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 14.99 |
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收入總計 | 199.67 | 支出總計 | 199.67 |
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注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細化到項級支出科目。 |
第二部分,部門預算公開表二 |
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2015年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊 |
| 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 141.08 | 141.08 |
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208 |
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| 社會保障和就業(yè)支出 | 4.39 | 4.39 |
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| 05 |
| 行政事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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| 02 | 事業(yè)單位離退休 | 4.39 | 4.39 |
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210 |
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| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6.21 | 6.21 |
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| 05 |
| 醫(yī)療保障 | 4.29 | 4.29 |
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| 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.29 | 4.29 |
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| 07 |
| 計劃生育事務 | 1.92 | 1.92 |
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| 17 | 計劃生育服務 | 1.92 | 1.92 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 119.20 | 119.20 |
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| 03 |
| 水利 | 119.20 | 119.20 |
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| 01 | 行政運行 | 117.04 | 117.04 |
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| 02 | 一般行政管理事務 | 2.16 | 2.16 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 |
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| 01 | 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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第二部分,部門預算公開表三 |
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2015年部門公共財政預算撥款 | ||||||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政 | 基金預算 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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| 合 計 | 58.59 | 58.59 |
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213 |
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| 農(nóng)林水支出 | 58.59 | 58.59 |
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| 03 |
| 水利 | 58.59 | 58.59 |
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| 31 | 水資源費安排的支出 | 58.59 | 58.59 |
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第二部分,部門預算公開表四 |
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2015年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |
單位名稱:鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位:萬元 |
項目 | 本年預算數(shù) |
合計 | 10.68 |
1、因公出國(境)費用 |
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2、公務接待費 | 7.04 |
3、公務用車費 | 3.64 |
其中:(1)公務用車運行維護費 | 3.64 |
(2)公務用車購置 |
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注:按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 |
第二部分,部門預算公開表五 |
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2015年部門公共財政預算撥款 | |||
單位:鶴山市水政監(jiān)察大隊 | 單位:萬元 | ||
經(jīng)濟科目 | 預算內(nèi) | ||
合計 | 一般公共預算 | 基金預算 | |
合計 | 141.08 | 141.08 |
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301 工資福利支出 | 108.50 | 108.50 |
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30101 基本工資 | 74.66 | 74.66 |
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30102 津貼補貼 | 8.99 | 8.99 |
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30103 獎金 | 8.43 | 8.43 |
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30104 社會保障繳費 | 16.42 | 16.42 |
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302 商品和服務支出 | 14.99 | 14.99 |
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30207 郵電費 | 2.16 | 2.16 |
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30215 會議費 | 1.00 | 1.00 |
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30217 公務接待費 | 2.00 | 2.00 |
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30231 公務用車運行維護費 | 3.00 | 3.00 |
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30299 其他商品和服務支出 | 6.83 | 6.83 |
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303 對個人和家庭的補助 | 17.59 | 17.59 |
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30302 退休費 | 4.39 | 4.39 |
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30309 獎勵金 | 1.92 | 1.92 |
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30311 住房公積金 | 11.28 | 11.28 |
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