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2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開
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2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開


目錄


第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心(部門名稱)概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2017年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心概況

一、主要職責

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心主要職能:負責沙坪河防汛排澇工作。

二、機構設置

(一)本部門無下屬單位,納入部門預算編制的事業(yè)單位。

(二)本部門內設機構、人員構成情況:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心編制30人,實有30人,離退休9人。


第二部分 2017年部門預算表




1

收支總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2017年預算

項 目

2017年預算

一、財政撥款

      638.07

一、基本支出

    518.07

二、財政專戶撥款

      -  

二、項目支出

    120.00

三、其他資金

      -  

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

      -  

 

 

 

 

本年收入合計

      638.07

本年支出合計

    638.07

 

 

 

 

四、上級補助收入

      -  

四、對附屬單位補助支出

      -  

五、附屬單位上繳收入

      -  

五、上繳上級支出

      -  

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

      -  

六、結轉下年

      -  

七、上年結轉

      -  

 

 

收入總計

      638.07

支出總計

    638.07





注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預算

一、預算撥款

      638.07

  一般公共預算撥款

638.07

  基金預算撥款

 

二、財政專戶撥款

      -  

教育收費

 

  其他財政收入撥款

 

三、其他資金

      -  

事業(yè)收入

 

  事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

      638.07

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

七、上年結轉

 

 

 

收 入 總 計

      638.07













3

支出總體情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預算

一、基本支出

      518.07

  工資福利支出

379.33

  一般商品和服務支出

34.18

  對個人和家庭的補助

102.76

  其他資本性支出等

1.80

 

 

二、項目支出

      120.00

  日常運轉類項目

120.00

  政府購買服務類項目

 

其他類項目

 

  科技研發(fā)類項目

 

  基本建設類項目

 

  補助企事業(yè)類項目

 

  信息化運維類項目

 

  專項業(yè)務類項目

 

  因公出國(境)項目

 

  信息系統(tǒng)建設類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

      638.07

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結轉下年

 

 

 

支 出 總 計

      638.07







4

財政撥款總體情況表


單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元


收 入

支 出


項 目

2017年預算

項 目

2017年預算


一、一般公共預算

638.07

一、一般公共預算

638.07


二、政府性基金預算

 

二、政府性基金預算

 


三、國有資本經(jīng)營預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 


 

 

 

 


本年收入合計

      638.07

本年支出合計

      638.07


 

 

 

 


四、上年結轉

      16.97

四、結轉下年

      16.97


收入總計

      655.04

支出總計

      655.04
































5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心



單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

638.07

518.07

120.00

[208]社會保障和就業(yè)支出

  70.45

70.45

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

  70.45

70.45

 

  [2080502]事業(yè)單位離退休

  15.57

15.57

 

    [208050299]其他事業(yè)單位離退休

  15.57

15.57

 

  [2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

    [208050502]事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

      [20805050201]其他事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

  50.81

50.81

 

  [2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

    [208050602]事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

      [20805060201]其他事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    4.07

4.07

 

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

  22.89

22.89

 

[21007]計劃生育事務

    7.14

7.14

 

  [2100717]計劃生育服務

    7.14

7.14

 

[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

  [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

    [210110299]其他事業(yè)單位醫(yī)療

  15.75

15.75

 

[213]農(nóng)林水支出

510.77

390.77

120.00

[21303]水利

  510.77

390.77

120.00

  [2130303]機關服務

  390.77

390.77

 

  [2130306]水利工程運行與維護

  120.00

 

120.00

[221]住房保障支出

  33.96

33.96

 

[22102]住房改革支出

  33.96

33.96

 

  [2210201]住房公積金

  33.96

33.96

 

    [221020101]其他單位住房公積金

  33.96

33.96

 




6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算

合計

518.07

[301]工資福利支出

379.33

[30101]基本工資

205.00

[30102]津貼補貼

31.86

[30103]獎金

33.26

[30104]其他社會保險繳費

13.11

[30107]績效工資

41.22

[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

50.81

[30109]職業(yè)年金

4.07

[302]商品和服務支出

34.18

[30201]辦公費

14.33

[30207]郵電費

1.40

[30217]公務接待費

4.15

[30231]公務用車運行維護費

3.50

[30299]其他商品和服務支出

10.80

[303]對個人和家庭的補助

102.76

[30302]退休費

19.20

[30309]獎勵金

7.14

[30311]住房公積金

33.96

[30399]其他對個人和家庭的補助

42.46

[310]其他資本性支出

1.80

  [31002]辦公設備購置

1.80











7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

部門預算支出經(jīng)濟科目

2017年預算

合計

120.00

[302] 商品和服務支出

120.00

[30213] 維修()

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

單位:萬元

項 目

2017年預算

行政經(jīng)費

0.00

三公”經(jīng)費

      7.65

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

        (二)公務用車購置及運行維護支出

      3.50

1.公務用車購置

0.00

2.公務用車運行維護費

3.50

        (三)公務接待費支出

4.15

 

 



注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡運行維護費等。
2
、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。










9


2017年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心


單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

      -

 

 

 

      -

 

 

 

      -

 

 

 

      -

 

 





注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。









10


2017年部門預算基本支出預算表


單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心




單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7


合計

518.07

518.07

518.07

 

 

 

 


鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

518.07

518.07

518.07

 

 

 

 


  工資和福利支出

379.33

379.33

379.33

 

 

 

 


  商品和服務支出

  34.18

  34.18

34.18

 

 

 

 


  對個人和家庭的補助

102.76

102.76

102.76

 

 

 

 


  其他資本性支出

1.80

1.80

1.80

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 











11

2017年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱:鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心





單位:萬元

支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

合計

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心

120.00

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2016年已完成工程未付款項目

37.63

37.63

37.63

 

 

 

 

 

  新站、舊站、水閘、雙橋站設備設施維修維護費

39.50

39.50

39.50

 

 

 

 

 

  日常維護用水電費

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

  零星維修、消防、監(jiān)控、白蟻防治、綠化等雜項維修費用

17.87

17.87

17.87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










第三部分 2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算655.04萬元,比上年增加61.60萬元, 增長10.38%,主要原因是人員變動增加,;支出預算655.04萬元,比上年增加61.60萬元,增長10.38%, 主要原因是人員變動增加。


二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.65萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,與上年保持不變;公務用車購置及運行費3.5萬元,與上年保持不變;公務接待費4.15萬元,與上年保持不變。


三、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排35.98萬元,比上年增加2.18萬元,主要原因是人員變動增加費用。其中:辦公費14.33萬元,郵電費1.40萬元,公務用車運行維護費3.5萬元等。


四、政府采購情況

2017年本部門政府采購預算總額23.24萬元,其中:政府采購貨物預算1.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算21.44萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20161231(最新情況),本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛(用于機要通信、應急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車  0輛,;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

2017年本部門預算安排購置一般公務用車0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

六、預算績效信息公開情況

2017年本部門實現(xiàn)績效目標管理的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、房屋租金收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.結轉下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


2017年鶴山市沙坪河水利樞紐管理中心部門預算公開表格說明.XLS