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2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算
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2016年度鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門預算


目  錄


第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職責

鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)工作的職能部門,主要職能:1、承擔市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作;2、依法行使全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督職權(quán),指導、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作;3、負責發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息,綜合管理生產(chǎn)安全傷亡事故統(tǒng)計和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法分析工作;4、指導、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)檢測檢驗工作,負責安全評價、安全培訓、安全認證、安全咨詢等社會中介組織資質(zhì)的監(jiān)督管理工作;5、負責綜合監(jiān)督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產(chǎn)工作;6、組織、指導全市安全生產(chǎn)責任制的考核、考評工作、安全生產(chǎn)宣傳教育工作,負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員的安全培訓、考核工作;7、依法監(jiān)督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(簡稱“三同時”)情況;8、負責依法查處生產(chǎn)經(jīng)營單位違法案件,負責有關(guān)監(jiān)督檢查、行政處罰、行政強制等工作;9、組織實施注冊安全主任制度和注冊安全工程師執(zhí)業(yè)資格制度;10、擬定安全生產(chǎn)科技規(guī)劃,組織、指導全市安全生產(chǎn)重大科學技術(shù)研究,技術(shù)示范和全市安全生產(chǎn)信息化工作;11、負責工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作,依法監(jiān)督用人單位貫徹執(zhí)行國家有關(guān)職業(yè)病防治法律法規(guī)規(guī)章和標準情況;依法組織查處職業(yè)病危害事故和違法違規(guī)行為;按照職責分工,擬定工作場所職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)執(zhí)法規(guī)范和標準;負責新建、改建、擴建工程項目和技術(shù)改造、技術(shù)引進項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的備案、審核、審查和竣工驗收及監(jiān)督檢查;負責監(jiān)督管理用人單位職業(yè)病危害項目申報工作;負責職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)認定和監(jiān)督管理工作;組織指導并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓工作;12、指導、協(xié)調(diào)較大以上安全生產(chǎn)事故災難的應急救援工作,制定應急救援預案和工作規(guī)劃,做好預警預報、人員調(diào)集、組織救援、物質(zhì)保障、善后處理等方面工作,落實各項應急措施;13、承辦市人民政府和江門市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

(一)本部門無下屬單位,部門預算為局本級預算。

(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)管一股、監(jiān)管二股、執(zhí)法監(jiān)察股、職業(yè)健康監(jiān)管股,行政編制20人,實有在職人員20人,退休人員4人。



第二部分 2016年部門預算表



1

收支總體情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、財政撥款

483.07

一、基本支出

417.49

二、財政專戶撥款

-

二、項目支出

65.58

三、其他資金

-

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

-

 


 


本年收入合計

483.07

本年支出合計

483.07

 


 


四、上級補助收入

-

四、對附屬單位補助支出

-

五、附屬單位上繳收入

-

五、上繳上級支出

-

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

-

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

-

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

-

 


收入總計

483.07

支出總計

483.07





注:財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。




2

收入總體情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

項 目

2016年預算

一、預算撥款

      483.07

  一般公共預算撥款

483.07

  基金預算撥款

 

二、財政專戶撥款

      -  

教育收費

 

  其他財政收入撥款

 

三、其他資金

      -  

事業(yè)收入

 

  事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

其他收入

 

 

 

本年收入合計

      483.07

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)

 

 

 

收 入 總 計

      483.07




3


支出總體情況表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元


項 目

2016年預算


一、基本支出

      417.49


  工資福利支出

305.35


  一般商品和服務(wù)支出

47.82


  對個人和家庭的補助

62.32


  其他資本性支出等

2.00


 

 


二、項目支出

      65.58


  日常運轉(zhuǎn)類項目

65.58


  政府購買服務(wù)類項目

 


其他類項目

 


  科技研發(fā)類項目

 


  基本建設(shè)類項目

 


  補助企事業(yè)類項目

 


  信息化運維類項目

 


  專項業(yè)務(wù)類項目

 


  因公出國(境)項目

 


  信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 


 

 


三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 


 

 


本年支出合計

      483.07


 

 


四、對附屬單位補助支出

 


五、上繳上級支出

 


六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 


 

 


支 出 總 計

      483.07







4

財政撥款總體情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

收 入

支 出

項 目

2016年預算

項 目

2016年預算

一、一般公共預算

483.07

一、一般公共預算

483.07

二、政府性基金預算

 

二、政府性基金預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

三、國有資本經(jīng)營預算

 

 

 

 

 

本年收入合計

      483.07

本年支出合計

      483.07

 

 

 

 

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

      -  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年

      -  

收入總計

      483.07

支出總計

      483.07







5

一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

功能科目名稱

一般公共預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

    483.07

417.49

65.58

[208]社會保障和就業(yè)支出

      28.65

23.07

5.58

[20805]行政事業(yè)單位離退休

      23.07

23.07

 

  [2080501]歸口管理的行政單位離退休

      23.07

23.07

 

[20808]撫恤

      5.58

 

5.58

  [2080801]死亡撫恤

      5.58

 

5.58

[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      13.68

13.68

 

[21005]醫(yī)療保障

      8.97

8.97

 

  [2100501]行政單位醫(yī)療

      8.97

8.97

 

[21007]計劃生育事務(wù)

      4.71

4.71

 

  [2100717]計劃生育服務(wù)

      4.71

4.71

 

[215]資源勘探信息等支出

    406.20

346.20

60.00

[21506]安全生產(chǎn)監(jiān)管

    346.20

346.20

 

  [2150601]行政運行

    320.85

320.85

 

  [2150602]一般行政管理事務(wù)

      25.35

25.35

 

  [2150699]其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

      60.00

 

60.00

[221]住房保障支出

      34.54

34.54

 

[22102]住房改革支出

      34.54

34.54

 

  [2210201]住房公積金

      34.54

34.54

 




6

一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元


政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016年預算


 

合計

417.49


[501]機關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

305.35


[50101]工資獎金津補貼

[30101]基本工資

185.52


[50101]工資獎金津補貼

[30102]津貼補貼

19.79


[50101]工資獎金津補貼

[30103]獎金

27.08


[50102]社會保險繳費

[30104]社會保障繳費

70.74


[50199]其他工資福利支出

[30199]其他工資福利支出

2.22


[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

47.82


[50201]辦公經(jīng)費

[30207]郵電費

8.9


[50201]辦公經(jīng)費

[30239]其他交通費用

14.22


[50202]會議費

[30215]會議費

0.93


[50206]公務(wù)接待費

[30217]公務(wù)接待費

5.85


[50208]公務(wù)用車運行維護費

[30231]公務(wù)用車運行維護費

13.91


[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

4.02


[503]機關(guān)資本性支出(一)

[310]資本性支出

2


[50306]設(shè)備購置

[31002]辦公設(shè)備購置

2


[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

62.32


[50901]社會福利和救助

[30309]獎勵金

4.71


[50905]離退休費

[30302]退休費

23.07


[50903]住房公積金

[30311]住房公積金

34.54





7

一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟科目

2016年預算

 

合計

65.58

[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

60

[50209]維修(護)費

[30213]維修(護)費

8

[50299]其他商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

52

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

5.58

[50901]社會福利和救助

[30304]撫恤金

5.58




8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

單位:萬元

項 目

2016年預算

行政經(jīng)費

394.42

三公”經(jīng)費

      19.76

其中:(一)因公出國(境)支出

0.00

        (二)公務(wù)用車購置及運行維護支出

      13.91

1.公務(wù)用車購置

0.00

2.公務(wù)用車運行維護費

13.91

        (三)公務(wù)接待費支出

5.85

 

 



注:1、行政經(jīng)費包括:(1)基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等(不包括離退休支出,包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出)基本支出;二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。(非行政單位不納入統(tǒng)計范圍) (2)一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費(包括設(shè)備、計算機、車輛等)、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2
、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。





9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局


單位:萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中:基本支出

項目支出

合計

      -

 

 

 

 

 





注:如該部門無政府性基金安排的支出,則本表為空。










10

2016年部門預算基本支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局





單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7


合計

417.49

417.49

417.49

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

417.49

417.49

417.49

 

 

 

 


  工資和福利支出

305.35

305.35

305.35

 

 

 

 


  商品和服務(wù)支出

47.82

47.82

47.82

 

 

 

 


  對個人和家庭的補助

62.32

62.32

62.32

 

 

 

 


  其他資本性支出等

2.00

2.00

2

 

 

 

 








11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表


單位名稱:鶴山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局





單位:萬元


支出項目類別(資金使用單位)

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標


合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算


 

1

2

3

4

5

6

7

8


合計

65.58

65.58

65.58

 

 

 

 

 


鶴山市安監(jiān)局

65.58

65.58

65.58

 

 

 

 

 


  辦公樓修繕經(jīng)費

8.00

8.00

8.00

 

 

 

 

 


  安全生產(chǎn)工作經(jīng)費

20.00

20.00

20.00

 

 

 

 

 


  安全生產(chǎn)專項經(jīng)費

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

 


  2015年安全生產(chǎn)專項經(jīng)費補貼

4.00

4.00

4.00

 

 

 

 

 


  (結(jié)轉(zhuǎn))死亡撫恤

5.58

5.58

5.58

 

 

 

 

 



第三部分 2016年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算483.07萬元,比上年增加85.11萬元, 增長21.39%,主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。;支出預算483.07萬元,比上年增加85.11萬元,增長21.39%, 主要原因是在職人員有所調(diào)動、人員工資有所調(diào)整、安全生產(chǎn)專項工作力度與宣傳教育力度不斷增強。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排19.76萬元,比上年增加0.76萬元,增長4%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強,公務(wù)車運行增加。其中:因公出國(境)費零萬元,與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運行費13.91萬元,比上年增加1.91萬元,增長15.92%,主要原因是安全生產(chǎn)工作力度增強,公務(wù)車運行增加;公務(wù)接待費5.85萬元,比上年減少1.15萬元,下降16.43%,主要原因是規(guī)范公務(wù)接待支出。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排47.82萬元,比上年增加9.17萬元,增長23.73%,主要原因是增加其他交通費用。其中:郵電費8.90萬元,其他交通費用14.22萬元,會議費0.93萬元,公務(wù)接待費5.85萬元,公務(wù)用車運行維護費13.91萬元,其他商品和服務(wù)支出4.02萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排2萬元,其中:貨物類采購預算2萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20151231日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:辦公大樓1-3層,一樓有執(zhí)法監(jiān)察大隊、飯?zhí)?、雜物室,二樓有局長室、辦公室、職業(yè)健康監(jiān)管股、會議室、執(zhí)法儀器放置室;三樓有監(jiān)管一股、二股、會議室、文印室、檔案室等;主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設(shè)備122件,專用設(shè)備1件,家具等164件,其中,車輛共3輛,其中,一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;資產(chǎn)變動情況為:201511月、12月,增加辦公設(shè)備共17件。

。

六、預算績效信息公開情況

2016年,本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況暫沒有。


第四部分 名詞解釋


1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金收入,包括一般公共預算收入、基金預算收入、??顚S觅Y金收入等。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。