鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算
目 錄
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門。主要職能:貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī),貫徹落實住房保障各項政策法規(guī),組織實施本市房改工作,承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責(zé)任,負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理,負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理,負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場,承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任,承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門決算為匯總決算,納入部門決算編制有5個單位,包括行政單位鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)及歸口管理的11個公益三類事業(yè)單位(鶴山市房地產(chǎn)交易登記服務(wù)中心、鶴山市城鎮(zhèn)房屋租賃管理所、鶴山市沙坪房地產(chǎn)管理所、鶴山市龍口房地產(chǎn)管理所、鶴山市古勞房地產(chǎn)管理所、鶴山市雅瑤房地產(chǎn)管理所、鶴山市桃源房地產(chǎn)管理所、鶴山市鶴城房地產(chǎn)管理所、鶴山市共和房地產(chǎn)管理所、鶴山市址山房地產(chǎn)管理所、鶴山市宅梧房地產(chǎn)管理所),公益一類事業(yè)單位鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站、鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心、鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況:鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)股、住房保障和房屋管理股、房地產(chǎn)和產(chǎn)權(quán)管理股、物業(yè)管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股、建筑工程和市場管理股、技術(shù)管理股(散裝水泥辦公室、房屋安全鑒定辦公室)、法規(guī)和信息管理股(行政審批服務(wù)股)9個職能股室。鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)31人(實有人數(shù)32人),另外有4名工勤人員,退休人員34人,歸口管理11個事業(yè)單位編制人數(shù)53人,實有人數(shù)48人,退休人員18人;鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人,實有人數(shù)23人,退休人員5人;鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價管理站編制人數(shù)10人,實有人數(shù)9人,退休人員2人;鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人,實有人數(shù)10人;鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人,實有人數(shù)3人。
第二部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算表(詳見附表)
第三部分 鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年部門決算情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
2015年支出決算3,517.84萬元,其中:財政撥款收入安排的支出2,864.33萬元。
2015年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1,804.42萬元,占63.00%,其中:工資福利支出1,111.22萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助464.47萬元,商品和服務(wù)支出197.58萬元,其他資本性支出等支出31.15萬元,項目支出決算1,059.91萬元,占37.00%,主要支出項目有服務(wù)器維護(hù)9.20萬元,檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元,印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元,檔案整理費支出19.00萬元,系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬元,機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測2.94萬元,繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元,2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬元,公共租賃住房支出247.61萬元,技術(shù)咨詢費支出9.90萬元,2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬元,公共租賃住房支出301.28萬元。
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總收入4,379.86萬元,其中本年收入3,320.25萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入2,666.74萬元,比2014年決算數(shù)減少499.60萬元,減少15.78%。主要原因是政府性基金預(yù)算安排的廉租住房支出支出較上年減少879.33萬元(本年為273.51萬元,上年為1,152.84萬元),減少76.28%。
2.其他收入653.51萬元,比2014年決算數(shù)減少77.57萬元,減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。
(二)年度支出總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度總支出4,379.86萬元,其中本年支出3,517.84萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出5.60萬元,主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)增加1.42萬元,增加33.97%。主要原因是2015年托管人員工資補(bǔ)貼增加。
2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元,主要用于離退休人員離退休費及撫恤金的支出。比2014年決算數(shù)增加16.94萬元,增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出。比2014年決算數(shù)增加6.14萬元,增長10.52%,主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元,主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出,包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)減少197.02萬元,減少8.65%,主要原因是項目支出政府住房基金支出減少造成。
5.農(nóng)林水支出48.00萬元,主要用于2015年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。比2014年決算數(shù)增加100%,主要原因是這是2015年新增的項目支出。
6.住房保障支出423.70萬元,主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。比2014年決算數(shù)增加7.13萬元,增加1.71%。主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。
7.其他支出653.51萬元,主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。比2014年決算數(shù)減少77.57萬元,減少10.61%。主要原因是財政專戶安排的項目經(jīng)費比上年減少77.57萬元。
二、2015年收入決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度收入合計3,320.25萬元。
(一)財政撥款收入2,666.74萬元,占本年收入合計的80.32%。其中:
一般公共服務(wù)支出5.60萬元,占財政撥款收入的0.21%。主要為托管人員的工資及補(bǔ)貼支出。
社會保障和就業(yè)支出242.04萬元,占財政撥款收入的9.08%。主要為歸口管理的行政單位離退休支出、事業(yè)單位離退休支出、撫恤支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元,占財政撥款收入的2.42%。包括醫(yī)療保障48.47萬元,計劃生育事務(wù)16.04萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,080.48萬元,占財政撥款收入的78.02%。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1,519.64萬元,建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出277.72萬元,政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出263.61萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出9.90萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.60萬元。
農(nóng)林水支出48.00萬元,占財政撥款收入的1.80%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
住房保障支出226.11萬元,占財政撥款收入的8.48%。包括保障性安居工程支出103.69萬元,住房公積金支出122.42萬元。
(二)其他收入653.51萬元,占本年收入的19.68%。主要用于歸口管理事業(yè)單位人員的工資及補(bǔ)貼支出。
三、2015年度支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度支出合計3,517.83萬元,具體如下:
(一)基本支出2,457.92萬元,占本年支出合計的69.87%。其中:一般公共服務(wù)支出5.60萬元,主要用于托管人員的工資及補(bǔ)貼支出;社會保障和就業(yè)支出242.04萬元,主要用于離退休人員離退休費及撫恤費;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元,主要用于醫(yī)療保險繳費及計劃生育獎勵支出;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,369.85萬元,主要用于單位人員支出、公用辦公支出;住房保障支出122.42萬元,主要用于住房公積金支出。
(二)項目支出1059.91萬元,占本年支出合計的30.13%。其中:城鄉(xiāng)社區(qū)支出710.63萬元,主要用于服務(wù)器維護(hù)9.20萬元,檔案整理與數(shù)字化費用139.46萬元,印刷及購置房產(chǎn)證等費用14.12萬元,檔案整理費支出19.00萬元,系統(tǒng)維護(hù)支出17.00萬元,機(jī)房氣體機(jī)房維護(hù)及檢測2.94萬元,繳納房產(chǎn)稅、營業(yè)稅及土地使用稅225.80萬元,2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出25.60萬元,公共租賃住房支出247.61萬元,技術(shù)咨詢費支出9.90萬元;農(nóng)林水支出48.00萬元,主要是2015年鶴山市農(nóng)村危房補(bǔ)助資金支出48.00萬元;住房保障支出301.28萬元,主要是公共租賃住房支出301.28萬元。
四、2015年度財政撥款收入支出總表說明
一般公共預(yù)算財政撥款收入2393.23 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少973.15 萬元,下降28.91 %;主要原因是項目支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款收入273.51萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬元,下降94.67 %,主要原因是公共租賃住房支出減少;一般公共預(yù)算財政撥款支出2590.82萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少775.56萬元,下降23.04%,主要原因是項目支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出273.51 萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少4856.45萬元,下降94.67 %,主要原因是公共租賃住房支出減少。
五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,590.82萬元,占本年支出合計的73.65%。與2014年相比,減少774.91萬元,減少42.67%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出5.60萬元,占0.22%;社會保障和就業(yè)支出242.04萬元,占9.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元,占2.49%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元,占69.75%;農(nóng)林水支出48.00萬元,占1.85%;住房保障支出423.70萬元,占16.35%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算的具體情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,590.82萬元。具體情況如下:
1. 一般公共服務(wù)支出5.60萬元,比2014年決算數(shù)增加1.42萬元,增加33.97%,主要原因是托管人員的工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
2.社會保障和就業(yè)支出242.04萬元,比2014年決算數(shù)增加16.94萬元,增加7.53%。主要原因是2015年退休人員工資補(bǔ)貼增加造成。完成年初預(yù)算的97.53%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出64.51萬元,比2014年決算數(shù)增加6.14萬元,增長10.52%,比2014年決算數(shù)增加6.14萬元,增長10.52%,主要原因是鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心及鶴山市住宅專項維修資金管理中心是2014年5月新成立的事業(yè)單位。完成年初預(yù)算的99.55%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。
4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,806.97萬元,主要用于政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出,包括在職人員的工資及補(bǔ)貼、為保障單位運行支出的各項資金費用等等。比2014年決算數(shù)增加699.34萬元,增加63.14%,主要原因是項目支出增加及2014年5月2個單位新成立導(dǎo)致2015年基本支出比2014年有所增加造成。完成年初預(yù)算的77.59%,主要原因是保障安居工程支出按工程進(jìn)度支付。
5.農(nóng)林水支出48.00萬元,比2014年決算數(shù)增加100%,主要原因是這是2015年新增的項目支出。為財政調(diào)整預(yù)算數(shù)。
6.住房保障支出423.70萬元,主要用于住房公積金及保障性安居工程支出。與2014年決算數(shù)增加7.13萬元,增加1.71%,主要原因是保障性安居工程支出減少17.21萬元,住房公積金增加24.34萬元。完成年初預(yù)算的7.24%,主要原因一是保障房建設(shè)周期時間長,需按月度、進(jìn)度支付工程款;二是保障房建設(shè)計劃作較大調(diào)整;三是保障房工程保證金需工程竣工一年后才結(jié)算。
六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,804.42萬元。其中:
(一)工資福利支出1,111.22萬元,占基本支出的61.58%。主要包括基本工資610.56萬元,津貼補(bǔ)貼75.71萬元,獎金88.95萬元,社會保障繳費130.42萬元,績效工資64.76萬元,其他工資福利支出137.76萬元,伙食補(bǔ)助費3.06萬元。
(二)商品和服務(wù)支出197.58萬元,占基本支出的10.95%。主要包括辦公費54.42萬元,手續(xù)費0.08萬元,水費1.73萬元,電費24.17萬元,印刷費0.24萬元,郵電費26.31萬元,差旅費0.27萬元,培訓(xùn)費4.56萬元,勞務(wù)費2.64萬元,維修(護(hù))費15.38萬元,公務(wù)接待費2.86萬元,福利費3.44萬元,公務(wù)車運行維護(hù)費21.95萬元,其他商品和服務(wù)支出39.53萬元。
(三)對個人和家庭的補(bǔ)助464.47萬元,占基本支出的25.74%。主要包括退休費313.67萬元,撫恤金17.36萬元,醫(yī)療費11.02萬元,住房公積金122.42萬元。
(四)其他資本性支出31.15萬元,占基本支出的1.73%。主要包括辦公設(shè)備購置29.00萬元,專用設(shè)備購置2.15萬元。
七、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出共24.81萬元,具體情況如下:
1. 因公出國(境)費0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出21.95萬元,主要包括:(1)報廢3輛、更新購置0輛,購置支出0萬元。(2)公務(wù)車保有量 10 輛,全年運行維護(hù)費支出21.95萬元,平均每輛2.20萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少18.84萬元,主要原因是實行公務(wù)用車改革后,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出相應(yīng)減少。
3. 公務(wù)接待費支出2.86萬元。主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年局機(jī)關(guān)及下屬15個事業(yè)單位共發(fā)生國內(nèi)接待57批次,接待人數(shù)共548人次。主要包括上級部門指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。比年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元,主要原因是貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定,減少公務(wù)接待次數(shù)。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出156.07萬元,比2014年減少84.53萬元,下降35.13%。主要原因是2014年有84.43萬元是上繳商品房預(yù)售監(jiān)管服務(wù)費結(jié)余款,扣除該項結(jié)余款后,金額基本持平。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額229.57萬元,其中:政府采購貨物支出213.41萬元、政府采購工程支出16.16萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛10輛,全部是一般公務(wù)用車,用于日常業(yè)務(wù)工作。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
2015年,本部門沒有設(shè)置績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金收入。
二、其他收入:指上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費,單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
十、社會保障和就業(yè)支出:指社會保障和就業(yè)方面的支出,涉及本部門的主要包括離休費和退休費、撫恤費等。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理方面的支出,涉及本部門的主要包括醫(yī)療保險繳費和計劃生育獎勵支出。
十二、住房保障支出:指用于住房方面的支出,涉及本部門的主要有住房公積金和購房補(bǔ)貼支出。
十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出:指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)方面的支出。涉及本部門的主要有國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,包括征地和拆遷補(bǔ)償支出、土地出讓業(yè)務(wù)支出等。
(第二部分)2015年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算公開表格.xls