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鶴山市2015年地方公共財政決算報告
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鶴山市財政局局長  李活文

主任、副主任和各位委員:

受市人民政府委托,我向大會報告鶴山市2015年財政決算,請予審議。

2015年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),積極應(yīng)對經(jīng)濟下行帶來的減收增支壓力,堅持挖潛擴源助增長,統(tǒng)籌兼顧保支出,集中財力促發(fā)展,持續(xù)不斷惠民生,全市經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)穩(wěn)中有進、穩(wěn)中提質(zhì),財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了市十四屆人大五次會議確定的預(yù)算任務(wù),并于2016年1月26日向市十四屆人大六次會議報告了鶴山市2015年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況?,F(xiàn)將決算報告如下:

一、2015年全市地方公共財政預(yù)算收支決算情況

全市地方公共財政預(yù)算收入完成242,489萬元,為年度預(yù)算的100.38%,比人大預(yù)算超收914萬元,比上年增收23,339萬元,增長10.65%;地方公共財政預(yù)算支出完成300,023萬元,為年度預(yù)算的104.83%,比人大預(yù)算超支13,827萬元,比上年增支52,485萬元,增長21.20%。

2015年各收入項目完成情況是:

1、稅收收入完成169,815萬元,為預(yù)算數(shù)的93.83%,比2014年增收9,656萬元,增長6.03%。

2、專項收入完成18,216萬元,為預(yù)算數(shù)77.91%,比2014年增收3,617萬元,增長24.78%。

3、行政事業(yè)性收費收入完成20,399萬元,為預(yù)算數(shù)的109.87%,比2014年減收6,702萬元,下降24.73%。

4、罰沒收入完成7,407萬元,為預(yù)算數(shù)的83.14%,比2014年增收442萬元,增長6.35%。

5、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成8,976萬元,為預(yù)算數(shù)的179.52%,比2014年增收3,836萬元,增長74.63%。

按各類級科目支出決算完成情況為:

1、一般公共服務(wù)支出完成29,129萬元,為預(yù)算數(shù)的113.62%。

2、國防支出完成6,046萬元,為預(yù)算數(shù)的994.41%。

3、公共安全支出完成20,833萬元,為預(yù)算數(shù)的108.97%。

4、教育支出完成65,660萬元,為預(yù)算數(shù)的108.72%。

5、科學技術(shù)支出完成4,727萬元,為預(yù)算數(shù)的229.02%。

6、文化體育與傳媒支出完成8,785萬元,為預(yù)算數(shù)的519.52%。

7、社會保障和就業(yè)支出完成41,938萬元,為預(yù)算數(shù)的116.52%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出完成31,682萬元,為預(yù)算數(shù)的98.83%。

9、節(jié)能環(huán)保支出完成9,025萬元,為預(yù)算數(shù)的105.36%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成24,449萬元,為預(yù)算數(shù)的147.79%。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出完成26,728萬元,為預(yù)算數(shù)的92.68%。

12、交通運輸支出完成6,492萬元,為預(yù)算數(shù)的178.20%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成9,762萬元,為預(yù)算數(shù)的349.52%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成2,674萬元,為預(yù)算數(shù)的203.04%。

15、國土海洋氣象等事務(wù)支出完成2,122萬元,為預(yù)算數(shù)的9.26%。

16、住房保障支出完成5,135萬元,為預(yù)算數(shù)的105.83%。

17、糧油安全物質(zhì)儲備事務(wù)完成1,561萬元,為預(yù)算數(shù)的181.09%。

18、債務(wù)發(fā)行費用支出為78萬元,地方政府債務(wù)付息支出為10萬元。

19、其他支出完成3,191萬元,為預(yù)算數(shù)的770.77%。

2015年我市部分收入超收原因:

1、加強對房地產(chǎn)業(yè)、建安業(yè)的稅收重點核查和營改增納稅輔導,堵漏增收,全年營業(yè)稅累計入庫24,900萬元,超收1,088萬元。

2、《江門市契稅征管實施細則》的出臺實施,存量契稅集中在上半年入庫,全年累計入庫27,588萬元,超收10,726萬元。

3、加大對國有資本經(jīng)營收入統(tǒng)籌力度,美雅國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性大額入庫10,707萬元拉動國有資產(chǎn)經(jīng)營收入,超收12,641元。

2015年我市部分收入短收原因:

1、在外銷市場低迷、出口總值持續(xù)下滑,免抵調(diào)指標應(yīng)調(diào)盡調(diào)、沒有存量指標結(jié)轉(zhuǎn)至下年的情況下,增值稅全年完成48,604萬元,短收8,174萬元。

2、土地增值稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、耕地占用稅分別短收5,547萬元、2,413 萬元、2,380萬元。

3、由政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、礦產(chǎn)資源專項收入、水資源費收入等項目的短收,影響專項收入短收5,166萬元。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出超預(yù)算的主要項目及其原因:

1、為促進有關(guān)人防工程建設(shè),列支人防工程建設(shè)支出5,832萬元,使國防支出比年初預(yù)算超支5,438萬元。

2、支付珠江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展專項資金7,060萬元,促進資源勘探電力信息等事務(wù)支出年初預(yù)算超支6,969萬元。

3、激勵企業(yè)改革創(chuàng)新,落實多項上級補助資金,力促戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政銀企項目合作,科學技術(shù)年初預(yù)算超支2,663萬元。

4、教育支出進度加快,比年初預(yù)算超支5,269萬元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)進度加快,比年初預(yù)算超支7,906萬元。

上述超支安排我們已按照有關(guān)規(guī)定專題報告市人大常委會。

在預(yù)算執(zhí)行過程中,支出未完成年度預(yù)算的主要項目及其原因:

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比年初預(yù)算短支的主要原因:公共衛(wèi)生短支213萬,醫(yī)療保障短支857萬。

2、農(nóng)林水事務(wù)支出比年初預(yù)算短支的主要原因:農(nóng)業(yè)短支1,618萬,水利短支2,686萬。

3、國土海洋氣象支出原列支項目因在2015年申請了地方政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金,導致短支20,783萬。

2015年我市一般公共預(yù)算收入累計實現(xiàn)242,489萬元,完成年度預(yù)算的100.38%,比上年增收23,339萬元,增長10.65%, 加上返還性收入17,247萬元,財力性轉(zhuǎn)移支付收入43,280萬元,上年結(jié)余19,629萬元,調(diào)入資金24,812萬元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入74,267,收入合計421,724萬元;一般公共預(yù)算支出累計實現(xiàn)300,023萬元,完成年度預(yù)算的104.83%,比上年增支52,485萬元,增長21.20%,加上上解支出25,692萬元,債券還本支出73266萬元,增設(shè)周轉(zhuǎn)金-3,000萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7277萬元,支出合計403258萬元,年終結(jié)余及結(jié)轉(zhuǎn)支出18,466萬元(其中:凈結(jié)余0萬元),收支相抵,實現(xiàn)平衡,略有結(jié)余。

二、2015年政府性基金預(yù)算收支決算情況

全市地方政府性基金預(yù)算收入完成107,115萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,876萬元的105.14%,比調(diào)整預(yù)算增收5,239萬元,比上年增收62,791萬元,增長141.66%;地方政府性基金預(yù)算支出完成105,728萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)101,980萬元的103.68%,比調(diào)整預(yù)算增支3,748萬元,比上年增支62,183萬元,增長142.80%。

主要收入項目完成情況:

1、政府住房基金收入完成428萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的142.67%,比2014年減收449萬元,下降51.20%。

2、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入完成3,176萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%,比2014年減收614萬元,下降16.20%。

3、國有土地使用權(quán)出讓金收入完成96,355萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.11%,比2014年增收67,973萬元,增長239.49%。

4、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成1,031萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的166.83%,比2014年增收119萬元,增長13.05%。

5、彩票公益金收入完成844萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.96%,比2014年減收229萬元,下降21.34%%。

6、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成4,065萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.17%,比2014年減收5,023萬元,下降55.27%。

7、污水處理費收入完成1,145萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

按各級科目支出決算完成情況為:

1、文化體育與傳媒支出完成24萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出完成404萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的94.84%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成103,610萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的103.56%。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出完成10萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%。

5、資源勘探電力信息等事務(wù)支出完成8萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的114.29%。

6、彩票事務(wù)支出完成1,672萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的112.21%。

2015年我市基金預(yù)算收入超、減收的主要項目及原因:

1、自2015年3月1日起將污水處理費納入政府性基金管理,年初政府性基金中無此項收入預(yù)算, 污水處理費超收1,145萬元。

2、由于土地出讓進程緩慢,國有土地使用權(quán)出讓收入完成96,355萬元,短收75,292萬元。

3、根據(jù)2014年土地專項審計報告初步意見,預(yù)計碧桂園房地產(chǎn)公司入庫的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入約 7,000萬元實際未能實現(xiàn),影響城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入短收6,143萬元。

4、由于2015年保障性住房支出緩慢,影響政府性住房基金收入的庫存增幅,政府住房基金收入短收1,295萬元。

5、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金是按照土地出讓面積每平方9.4元計提,由于國有土地使用權(quán)出讓收入未能按人大預(yù)算完成,導致農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入短收1,163萬元。

2015年我市基金預(yù)算支出超、減支的主要項目及原因:

1、因城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費短收,對應(yīng)項目支出完成4,058萬元,比人大預(yù)算短支6,150萬元。

2、因城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入短收,對應(yīng)項目支出完成3,176萬元,比人大預(yù)算短支792萬元。

3、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出因收入短收,支出相應(yīng)減少,累計實現(xiàn)支出86,814萬元,比人大預(yù)算短支46,282萬元。

三、2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算情況

2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成2,615萬元,為調(diào)整人大預(yù)算的100%;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成2,615萬元,為調(diào)整人大預(yù)算的100%,其中公益性設(shè)施投資補助支出236萬元,其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2,379萬元。

四、2015年社會保險基金收支決算情況

全市地方社會保險基金收入完成148,933萬元,為年度預(yù)算的119.01%,比人大預(yù)算超收23,786萬元,比上年增收35658萬元,增長31.48%;地方社會保險基金支出完成105,141萬元,為年度預(yù)算的114.62%,比人大預(yù)算超支13,412萬元,比上年增支22,970萬元,增長27.95%。

社?;鹬饕杖腠椖客瓿汕闆r:

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入完成71,277萬元,為預(yù)算數(shù)的110.68%,比2014年增收10,269萬元,同比增長16.83%。

2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入完成9,981萬元,為預(yù)算數(shù)的105.26%,比2014年增收3,575萬元,同比增長55.81%。

3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金收入完成34,916萬元,為預(yù)算數(shù)的109.14%,比2014年增收5,827萬元,同比增長20.03%。

4、居民基本醫(yī)療保險基金收入完成12,765萬元,為預(yù)算數(shù)的104.00%,比2014年增收 2,474萬元,同比增長 24.04%。

5、工傷保險基金收入完成1,515萬元,為預(yù)算數(shù)的88.86%,比2014年減收9萬元,同比下降0.59%。

6、失業(yè)保險基金收入完成4,475萬元,為預(yù)算數(shù)的102.22%,比2014年增收548萬元,同比增長13.95%。

7、生育保險基金收入完成1,511萬元,為預(yù)算數(shù)的164.60%,比2014年增收481萬元,同比增長46.69%。

8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入完成12,493萬元。

社保基金主要支出項目完成情況:

1、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出完成44,857萬元,為預(yù)算數(shù)的109.07%。

2、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出完成7,358萬元,為預(yù)算數(shù)的94.71%。

3、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金支出完成25,636萬元,為預(yù)算數(shù)的104.23%。

4、居民基本醫(yī)療保險基金支出完成12,343萬元,為預(yù)算數(shù)的79.69%

5、工傷保險基金支出完成1,615萬元,為預(yù)算數(shù)的124.23%。

6、失業(yè)保險基金支出完成1,451萬元,為預(yù)算數(shù)的129.44%。

7、生育保險基金支出完成888萬元,為預(yù)算數(shù)的269.91%。

8、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出完成10,993萬元。

五、關(guān)于財政轉(zhuǎn)移支付安排執(zhí)行情況

2015年我市一般公共預(yù)算收入上級補助收入60,527萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12,817萬元,支出59,382萬元,結(jié)轉(zhuǎn)13,962萬元。

六、2015年政府債務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)江門市人民政府批準我市2015年地方政府債務(wù)限額為257,459萬元。年初我市政府債務(wù)余額為286,459萬元,2015年還本付息50,642萬元,其中還債務(wù)本金39,928萬元,還債務(wù)利息10,714萬元。新增地方政府債券1000萬元。截至2015年年末,我市地方政府債務(wù)共包括25個項目,債務(wù)余額合計為247,531萬元。在通過與省的兩批債券置換后,現(xiàn)債務(wù)余額分為一般債務(wù)余額182,431萬元,包括我市與原債權(quán)人債務(wù)余額107,861萬元,與省債券余額74,570萬元;專項債務(wù)余額65,100萬元,全部為與原債權(quán)人債務(wù)。

七、關(guān)于“三公”經(jīng)費增減情況及變化原因

2015年全市安排“三公”經(jīng)費支出4642萬元(全口徑),比上年同期下降12.5%,下降的主要原因是:根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,市直各部門認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,切實抓好黨政機關(guān)厲行節(jié)約工作,反對浪費,控制和壓減各類會議、節(jié)慶活動支出,停止新建樓堂館所建設(shè)和超標準裝修辦公用房經(jīng)費安排,壓縮部分出國(境)團組和出訪人數(shù),加強公務(wù)用車管理,規(guī)范公務(wù)接待活動。同時,將“三公”經(jīng)費的管控納入市委市政府日常工作,建立監(jiān)管的長效機制,確保我市“三公”經(jīng)費總規(guī)模比上年只減不增。

八、2015年財政預(yù)算執(zhí)行的特點和存在問題

(一)一般公共預(yù)算收入取得較好增長。在各鎮(zhèn)街和收入組織部門的通力協(xié)作下,2015年我市一般公共預(yù)算超額完成年度目標,可比口徑增長10.65%,增幅位列江門四市三區(qū)第三,超年初預(yù)算914萬元。其中契稅、國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入表現(xiàn)突出,合計超收27,343萬元。

(二)收入質(zhì)量有所下滑,非稅占比提高。2015年我市稅收入庫表現(xiàn)疲弱,總體比年初預(yù)算減收11,166萬元,其中增值稅、土地增值稅、耕地占用稅2,380萬元。2015年我市非稅收入為72,675萬元,占一般公共預(yù)算收入的29.97%,比去年非稅占比提高3.05個百分點。

(三)規(guī)范鎮(zhèn)街非稅繳庫,鎮(zhèn)街收入增長提速。鎮(zhèn)街(含工業(yè)城)財政收入完成143,389萬元,比上年增收14,569萬元,增長11.31%,占全市財政收入比重為59.13%,高于全市財政收入和市直收入增幅0.66和1.60個百分點。財政收入億元鎮(zhèn)(街)增至7個。

(四)民生支出保障到位。2015年,一般公共預(yù)算投入教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水、住房保障支出等民生支出合計209,786萬元,同比增長14.81%。省十件民生完成支出33,454萬元,江門市十件民生完成支出35,056萬元。

2015年,全市財政工作雖然取得了良好成績,但也必須清醒地認識到當前工作中存在的問題,主要表現(xiàn)在:受宏觀形勢影響,我市實體經(jīng)濟總體運行效益有所下滑,部分支柱稅源行業(yè)納稅下降,保持財稅收入較高質(zhì)量和持續(xù)增收的難度加大;改善民生和重點工程建設(shè)等新增支出較多,財政收支和資金供求矛盾日益突出,財政運轉(zhuǎn)和收支平衡更加艱難;部分財政資金使用碎片化,引導撬動作用發(fā)揮不充分,政府投融資改革尚需深化;基層財政和預(yù)算單位財務(wù)監(jiān)管還需加強,預(yù)算執(zhí)行質(zhì)量和支出績效有待進一步提高。對于這些問題,我們必須高度重視,認真對待,采取有效措施,努力加以解決。

九、2015年財政的主要工作

2015年,面對嚴峻形勢,市財政工作始終圍繞中心、服務(wù)大局,千方百計穩(wěn)增長、保民生,持之以恒抓收入、促發(fā)展,群策群力求創(chuàng)新、推改革,主要做好以下工作:

(一)積極涵養(yǎng)財源稅源,促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。一方面,完善企業(yè)穩(wěn)增長措施,市財政設(shè)立企業(yè)發(fā)展專項資金,扶持企業(yè)增資擴產(chǎn)、自主創(chuàng)新以及開拓國際市場;實施“助保金”貸款、企業(yè)年度誠信綠卡評級和上市獎勵等政策,優(yōu)先扶持骨干企業(yè)幫助其做大做強。另一方面,深入開展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟調(diào)研,落實財稅工作聯(lián)席會議和收入通報制度,依托涉稅信息平臺加強稅收監(jiān)控,執(zhí)行《鶴山市鎮(zhèn)級分稅制財政管理體制方案》,科學分解鎮(zhèn)級收入目標任務(wù),把財政收入納入鎮(zhèn)級實績考核指標進行管理,確保依法征稅、應(yīng)收盡收。

(二)厲行節(jié)約嚴控支出,提高預(yù)算執(zhí)行效率。執(zhí)行市直單位差旅費、會議費、培訓費以及因公出國經(jīng)費等管理辦法,整改辦公用房標準配備使用,完成市鎮(zhèn)公車改革,大力壓縮行政支出規(guī)模,2015年全市安排“三公”經(jīng)費支出4,576萬元,比上年同期下降13.68%。建立支出執(zhí)行通報制度,定期清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,編制支出進度臺賬,督促預(yù)算單位按月梳理尚未支出的項目,對執(zhí)行情況不佳的項目資金,及時回收用于基礎(chǔ)公共設(shè)施和民生支出,以加快預(yù)算支出進度,提高資金使用效益。

(三)傾力保障民生投入,推進社會事業(yè)發(fā)展。2015年,我市民生事業(yè)投入資金209,368萬元,完成年度預(yù)算的109.33%,占一般公共預(yù)算支出的69.88%,同比增長11.95%。一是啟動考入省外高校家庭經(jīng)濟困難大學新生資助計劃,大幅提高中職助學金和學前教育補助標準,支持教育優(yōu)先發(fā)展;二是支持居家養(yǎng)老設(shè)施建設(shè),進一步提高底線民生保障標準,穩(wěn)步推進“大民政”建設(shè);三是統(tǒng)籌安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)改革補助資金和城鄉(xiāng)醫(yī)療保險補助資金,落實資金專項補償醫(yī)院取消藥品加成而減少的收入,深化醫(yī)療體制改革;四是支持 “一事一議”財政獎補項目建設(shè),深入推進農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展;實施精準扶貧與貧困村戶扶貧項目,確保我市11條貧困村年內(nèi)基本實現(xiàn)脫貧目標。

(四)深化財稅體制改革,構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。一是建立全口徑預(yù)算體系,增加國有資本經(jīng)營預(yù)算編制,將政府債務(wù)納入預(yù)算管理。細化預(yù)算編制,建立跨年度預(yù)算平衡機制,啟動滾動預(yù)算編制,實施中長期財政規(guī)劃。二是完善國庫單一賬戶體系建設(shè),全面鋪開我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,在全市各預(yù)算單位繼續(xù)推行公務(wù)卡公務(wù)結(jié)算和統(tǒng)一單位會計核算管理。三是開展基本公共服務(wù)均等化綜合改革,確定五大改革重點領(lǐng)域,研究制定十大專題實施細則、項目清單和5個配套文件。四是完成權(quán)責發(fā)生制綜合財務(wù)報告試編,啟動市本級項目財政預(yù)算績效管理工作,優(yōu)化公共資源配置,切實提高財政資金使用效益。五是實現(xiàn)預(yù)決算公開全覆蓋。貫徹落實新《預(yù)算法》要求,細化預(yù)決算和“三公”經(jīng)費公開內(nèi)容,專項檢查我市全部一級預(yù)算單位預(yù)決算公開情況。

(五)實施債務(wù)規(guī)模控制,防范財政金融風險。一是開展存量債務(wù)清理甄別,逐筆建立存量債務(wù)資金臺賬,經(jīng)甄別清理后的政府性存量債務(wù)分類納入預(yù)算管理;同時,做好政府債券置換存量債務(wù),在上級下達的置換額度內(nèi)篩選符合條件的項目債券申報,騰出預(yù)算資金優(yōu)先保障市重點項目和民生項目建設(shè)。二是建立規(guī)范的城市建設(shè)投融資機制,成立財政局(PPP)工作領(lǐng)導小組,加速推廣政府與社會資本合作(PPP)模式。

2015年,在市委、市政府的正確領(lǐng)導下,在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下,全市財政工作狠抓增收節(jié)支,深化財政改革,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,圓滿完成了全年的財政預(yù)算任務(wù)。

 

附表一:2015年鶴山市地方公共財政預(yù)算收入決算表

附表二:2015年鶴山市地方公共財政預(yù)算決算支出表(功能)

附表三:鶴山市2015年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表(經(jīng)濟)

附表四:2015年鶴山市地方基金預(yù)算收入決算表

附表五:2015年鶴山市地方基金預(yù)算支出決算表

附表六:鶴山市2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和支出決算表

附表七:2015年鶴山市地方社會保險基金收入決算表

附表八:2015年鶴山市地方社會保險基金支出決算表

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